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审计单选审计单选(2021)
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审计单选审计单选(2021)
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(
单选题
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()包括控制环境、风险管理、控制活动、信息与沟通、监督等五个要素。

A、内部审计

B、内部控制

C、财务管理

D、组织治理

答案:B

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审计单选审计单选(2021)
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金融审计不同于其它审计的特点是()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1030-c021-5dd340f2241e.html
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原则上,对区域内农商行实施的审计监督应实现()年全覆盖。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1418-c021-5dd340f22407.html
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()的颁布也为解决审计争议提供了仲裁标准。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1800-c021-5dd340f22405.html
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银行内部审计人员在审计项目完成后,应及时对()进行分类整理,按相关法规的要求归档、管理和使用。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1be8-c021-5dd340f22407.html
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在利用外部专家工作时,对利用外部专家工作形成的审计结论负责的应该是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1800-c021-5dd340f2241b.html
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总行是全行存款风险滚动式检查工作的主管部门,负责全行存款检查工作的全面组织和实施。D
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1fd0-c021-5dd340f22401.html
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审计档案实行()负责制,由审计组组长指定项目组成员作为立卷责任人,负责该项目审计档案的收集、整理和装订工作,确保项目档案的完整、规范。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1be8-c021-5dd340f2240c.html
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下列有关会计基本假设的表述中,正确的是()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1be8-c021-5dd340f2241b.html
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银行应单独设立(),依法独立行使监督和评价职能。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1be8-c021-5dd340f22408.html
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内部审计人员应当充分运用()原则,考虑差异或者缺陷的性质、数量等因素,合理确定重要性水平。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1418-c021-5dd340f2240b.html
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审计单选审计单选(2021)
题目内容
(
单选题
)
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审计单选审计单选(2021)

()包括控制环境、风险管理、控制活动、信息与沟通、监督等五个要素。

A、内部审计

B、内部控制

C、财务管理

D、组织治理

答案:B

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审计单选审计单选(2021)
相关题目
金融审计不同于其它审计的特点是()

A. 广泛性

B. 综合性

C. 系统性

D. 延伸性

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1030-c021-5dd340f2241e.html
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原则上,对区域内农商行实施的审计监督应实现()年全覆盖。

A. 一

B. 二

C. 三

D. 五

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1418-c021-5dd340f22407.html
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()的颁布也为解决审计争议提供了仲裁标准。

A. 审计标准

B. 审计准则

C. 审计报告

D. 会计准则

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1800-c021-5dd340f22405.html
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银行内部审计人员在审计项目完成后,应及时对()进行分类整理,按相关法规的要求归档、管理和使用。

A. 审计工作底稿

B. 审计证据

C. 审计文档资料

D. 审计建议

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1be8-c021-5dd340f22407.html
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在利用外部专家工作时,对利用外部专家工作形成的审计结论负责的应该是()。

A. 外部专家

B. 审计人员

C. 被审计单位管理当局

D. 社会公众

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1800-c021-5dd340f2241b.html
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总行是全行存款风险滚动式检查工作的主管部门,负责全行存款检查工作的全面组织和实施。D

A. 会计结算部

B. 风险管理部

C. 计划财务部

D. 审计部

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审计档案实行()负责制,由审计组组长指定项目组成员作为立卷责任人,负责该项目审计档案的收集、整理和装订工作,确保项目档案的完整、规范。

A. 审计部

B. 审计人员

C. 审计项目组

D. 审计组组长

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1be8-c021-5dd340f2240c.html
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下列有关会计基本假设的表述中,正确的是()

A. 会计主体一定是法律主体

B. 会计中期仅值半年度结束的期间

C. 货币计量假设以币值相对稳定为条件

D. 会计主体是否持续经营不影响会计核算的原则和方法

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银行应单独设立(),依法独立行使监督和评价职能。

A. 风险管理部

B. 审计部

C. 会计结算部

D. 营业部

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1be8-c021-5dd340f22408.html
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内部审计人员应当充分运用()原则,考虑差异或者缺陷的性质、数量等因素,合理确定重要性水平。

A. 重要性

B. 客观性

C. 风险性

D. 效益性

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1418-c021-5dd340f2240b.html
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