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审计单选审计单选(2021)
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审计单选审计单选(2021)
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()是审计人员在执行审计业务中必须遵守的准则,也是衡量审计工作质量的权威性标准。

A、客观性

B、独立性

C、公正性

D、权威性

答案:B

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审计单选审计单选(2021)
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根据相关规定,()应设立独立的内部审计机构。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1030-c021-5dd340f2240a.html
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()是审计的本质特征,也是保证审计工作顺利进行的必要条件。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-0c48-c021-5dd340f22404.html
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()负责建立识别、计量、监测并控制风险的程序和措施。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-0c48-c021-5dd340f22401.html
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以下哪一个审计证据的说服力最强()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1fd0-c021-5dd340f2240f.html
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逆查法适合于下列()特点的被审计单位。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1418-c021-5dd340f22411.html
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银行内部审计机构对银行的计划、预算合理性所进行的审计,是()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1be8-c021-5dd340f22405.html
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以下哪项是内部审计专业实务的核心原则?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1fd0-c021-5dd340f22414.html
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逆查法的关键技术在于()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1418-c021-5dd340f2240f.html
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下列关于内部控制的表述中,错误的是:
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1fd0-c021-5dd340f2241c.html
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商业银行内部控制是为实现(),通过制定和实施一系列制度、程序和方法,对风险进行防范、控制、纠正的动态过程和机制。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1418-c021-5dd340f2241b.html
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审计单选审计单选(2021)
题目内容
(
单选题
)
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审计单选审计单选(2021)

()是审计人员在执行审计业务中必须遵守的准则,也是衡量审计工作质量的权威性标准。

A、客观性

B、独立性

C、公正性

D、权威性

答案:B

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审计单选审计单选(2021)
相关题目
根据相关规定,()应设立独立的内部审计机构。

A. 民营企业

B. 县级以上国有金融机构

C. 合伙企业

D. 个人独资企业

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1030-c021-5dd340f2240a.html
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()是审计的本质特征,也是保证审计工作顺利进行的必要条件。

A. 客观性

B. 独立性

C. 公正性

D. 权威性

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-0c48-c021-5dd340f22404.html
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()负责建立识别、计量、监测并控制风险的程序和措施。

A. 董事会

B. 监事会

C. 股东大会

D. 高级管理层

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-0c48-c021-5dd340f22401.html
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以下哪一个审计证据的说服力最强()

A. 在政府机构有记载的不动产契约

B. 由财务主管填写但被银行退回的已经作废的支票

C. 由经理保管的员工出勤卡

D. 由会计部门归档的供货商发票

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1fd0-c021-5dd340f2240f.html
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逆查法适合于下列()特点的被审计单位。

A. 规模较大、内部控制健全

B. 业务管理较好

C. 业务较简单

D. 管理较混乱

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1418-c021-5dd340f22411.html
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银行内部审计机构对银行的计划、预算合理性所进行的审计,是()

A. 事前审计

B. 报送审计

C. 专项审计

D. 事后审计

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1be8-c021-5dd340f22405.html
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以下哪项是内部审计专业实务的核心原则?

A. 保持机密性。

B. 促进内部审计职业道德文化。

C. 建立内部审计实践的一致性。

D. 适当的定位和充足的资源。

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c9-981d-1fd0-c021-5dd340f22414.html
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逆查法的关键技术在于()

A. 审阅分析原始凭证

B. 核对总账科目及其所属明细账

C. 进行账实核对

D. 审阅和分析会计报表

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下列关于内部控制的表述中,错误的是:

A. 内部控制可能因经营环境的改变而失效。

B. 内部控制测试不能代替实质性审查。

C. 内部控制按照其功能不同可分为预防式控制和察觉式控制。

D. 任何审计项目都必须进行内部控制测试。

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商业银行内部控制是为实现(),通过制定和实施一系列制度、程序和方法,对风险进行防范、控制、纠正的动态过程和机制。

A. 盈利

B. 经营目标

C. 风险控制

D. 防止差错

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