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审计判断审计判断(2019)
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审计判断审计判断(2019)
题目内容
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判断题
)
世界上最早的审计准则是《审计准则试行方案---公认的重要性和范围》。
A、正确
B、错误
答案:A
审计判断审计判断(2019)
内部控制贯穿于企业经营活动的各个方面,只要存在企业经营活动和经营管理,就需要有相应的内部控制。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-a3eb-85c0-c021-5dd340f2240a.html
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审计证据的类型与取证途径不影响审计证据的充分性。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-a3eb-89a8-c021-5dd340f22405.html
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从检查被审计单位内部控制入手,根据对内部控制评审的结果,确定实质性测试的审查范围、数量和重点,根据检查结果形成审计意见和结论的审计取证模式是制度基础审计。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-a3eb-85c0-c021-5dd340f2241b.html
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商业银行在给集团客户授信时,应当注意防范集团客户内部关联方之间互相担保的风险。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-a3eb-85c0-c021-5dd340f2242e.html
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审计准则是出于审计自身的需要和社会公众的要求而产生和发展的。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-a3eb-89a8-c021-5dd340f22408.html
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良好的内部控制可以完全杜绝串通舞弊。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-a3eb-85c0-c021-5dd340f22406.html
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属性抽样是利用样本的特征分析来估计总体特征,主要用于对内部控制制度的符合测试。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-a3eb-89a8-c021-5dd340f22428.html
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审计工作底稿保管期限一般不低于10年。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-a3eb-85c0-c021-5dd340f22437.html
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现场审计是根据审计内容,通知被审计单位按时报送有关资料、表报等,并对所报资料进行审计监督的一种审计方式。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-a3eb-89a8-c021-5dd340f22411.html
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实施舞弊的动机或压力是舞弊发生的首要条件。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-a3eb-81d8-c021-5dd340f2240a.html
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世界上最早的审计准则是《审计准则试行方案---公认的重要性和范围》。
A、正确
B、错误
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审计判断审计判断(2019)
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内部控制贯穿于企业经营活动的各个方面,只要存在企业经营活动和经营管理,就需要有相应的内部控制。
A. 正确
B. 错误
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A. 正确
B. 错误
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商业银行在给集团客户授信时,应当注意防范集团客户内部关联方之间互相担保的风险。
A. 正确
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A. 正确
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良好的内部控制可以完全杜绝串通舞弊。
A. 正确
B. 错误
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属性抽样是利用样本的特征分析来估计总体特征,主要用于对内部控制制度的符合测试。
A. 正确
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审计工作底稿保管期限一般不低于10年。
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现场审计是根据审计内容,通知被审计单位按时报送有关资料、表报等,并对所报资料进行审计监督的一种审计方式。
A. 正确
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实施舞弊的动机或压力是舞弊发生的首要条件。
A. 正确
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