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审计判断审计判断(2019)
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审计判断审计判断(2019)
题目内容
(
判断题
)
对所有审计事项均采用详查法属于审计质量控制措施。
A、正确
B、错误
答案:B
审计判断审计判断(2019)
可以接受的审计风险水平越低,所需证据的数量就越少。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-a3eb-85c0-c021-5dd340f22402.html
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内部审计有效性和整改情况应纳入公司治理和内部控制整体有效性评估和监管评级。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-a3eb-81d8-c021-5dd340f22403.html
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外部调查取得的审计证据作为一种有力的审计证据来源,可主要用来证实往来账项。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-a3eb-85c0-c021-5dd340f22413.html
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根据国家审计准则的规定,对审计项目实施结果承担最终责任的是审计机构。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-a3eb-85c0-c021-5dd340f22430.html
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编制审计工作底稿属于审计准备阶段。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-a3eb-81d8-c021-5dd340f22408.html
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内部审计部门无权向董事会、高级管理层和相关部门提出处理和处罚建议。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-a3eb-81d8-c021-5dd340f22400.html
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描述内部控制制度的方法通常有三种,即文字表述法、调查表法和工作底稿法。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-a3eb-85c0-c021-5dd340f22408.html
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商业银行在给集团客户授信时,应当注意防范集团客户内部关联方之间互相担保的风险。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-a3eb-85c0-c021-5dd340f2242e.html
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为了收集一种证据,可以采用几种不同的取证方法,一种取证方法也可以取得不同的审计证据。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-a3eb-89a8-c021-5dd340f2240f.html
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《中华人民共和国审计法》开始实施的时间是1995年1月1日。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-a3eb-89a8-c021-5dd340f2241b.html
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审计判断审计判断(2019)
对所有审计事项均采用详查法属于审计质量控制措施。
A、正确
B、错误
答案:B
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可以接受的审计风险水平越低,所需证据的数量就越少。
A. 正确
B. 错误
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A. 正确
B. 错误
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A. 正确
B. 错误
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A. 正确
B. 错误
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编制审计工作底稿属于审计准备阶段。
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内部审计部门无权向董事会、高级管理层和相关部门提出处理和处罚建议。
A. 正确
B. 错误
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描述内部控制制度的方法通常有三种,即文字表述法、调查表法和工作底稿法。
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商业银行在给集团客户授信时,应当注意防范集团客户内部关联方之间互相担保的风险。
A. 正确
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为了收集一种证据,可以采用几种不同的取证方法,一种取证方法也可以取得不同的审计证据。
A. 正确
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《中华人民共和国审计法》开始实施的时间是1995年1月1日。
A. 正确
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