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审计判断审计判断(2019)
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审计判断审计判断(2019)
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判断题
)
审计组完成审计外勤工作,撰写审计报告初稿之后,应该征求被审计单位意见。
A、正确
B、错误
答案:A
审计判断审计判断(2019)
审计取证的顺序与反映经济业务的会计资料形成过程相反的方法,称为逆查法。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-a3eb-85c0-c021-5dd340f22411.html
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从可靠性看,函证的回函比内部审计证据更可靠。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-a3eb-81d8-c021-5dd340f2240b.html
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实施舞弊的动机或压力是舞弊发生的首要条件。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-a3eb-81d8-c021-5dd340f2240a.html
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从审计证据的来源看,证据可分为:内部证据、外部证据、亲历证据,其中内部证据证明力最弱。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-a3eb-81d8-c021-5dd340f2240c.html
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董事长对内部审计的独立性和有效性承担最终责任。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-a3eb-81d8-c021-5dd340f22409.html
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每一个审计项目都必须执行后续审计。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-a3eb-85c0-c021-5dd340f22407.html
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编制审计工作底稿属于审计准备阶段。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-a3eb-81d8-c021-5dd340f22408.html
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内部审计人员应将获取审计证据的名称、来源、内容、时间等清晰、完整地记录在审计报告中。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-a3eb-85c0-c021-5dd340f2241a.html
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对审计中涉及的特定事项,审计部门或者审计人员有权调阅相关合同、文件和会议纪要等资料;也可向有关单位和个人进行调查,取得相关证明材料。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-a3eb-81d8-c021-5dd340f22415.html
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对机构规模较小、内审资源有限的村镇银行,主发起行要主动承担审计职能,有效实施审计
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-a3eb-81d8-c021-5dd340f2240d.html
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审计判断审计判断(2019)
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审计判断审计判断(2019)
审计组完成审计外勤工作,撰写审计报告初稿之后,应该征求被审计单位意见。
A、正确
B、错误
答案:A
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审计取证的顺序与反映经济业务的会计资料形成过程相反的方法,称为逆查法。
A. 正确
B. 错误
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A. 正确
B. 错误
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内部审计人员应将获取审计证据的名称、来源、内容、时间等清晰、完整地记录在审计报告中。
A. 正确
B. 错误
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对审计中涉及的特定事项,审计部门或者审计人员有权调阅相关合同、文件和会议纪要等资料;也可向有关单位和个人进行调查,取得相关证明材料。
A. 正确
B. 错误
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对机构规模较小、内审资源有限的村镇银行,主发起行要主动承担审计职能,有效实施审计
A. 正确
B. 错误
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