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审计判断审计判断(2019)
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审计判断审计判断(2019)
题目内容
(
判断题
)
审计准则是执行审计工作应该遵循的规范,是判断被审计事项是非优劣的标准。
A、正确
B、错误
答案:B
审计判断审计判断(2019)
被审计单位不配合内部审计工作、拒绝审计或者提供资料、提供虚假资料、拒不执行审计结论或者报复陷害内部审计人员的,审计机构应当及时予以处理;构成犯罪的,移交司法机关追究刑事责任。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-a3eb-81d8-c021-5dd340f22406.html
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审计工作底稿保管期限一般不低于10年。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-a3eb-85c0-c021-5dd340f22437.html
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审计的基本职能是监督、评价、鉴证。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-a3eb-85c0-c021-5dd340f22435.html
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总行审计部依照法规、金融政策及本行有关制度,对辖属机构独立行使检查、监督和评价职能。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-a3eb-89a8-c021-5dd340f2242a.html
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内部审计章程应由董事会批准后无需再报监管部门备案。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-a3eb-89a8-c021-5dd340f22425.html
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审计实施方案制定后,审计人员仍可对审计实施方案进行修订、补充和调整。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-a3eb-89a8-c021-5dd340f22400.html
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定期进行结账、对账,定期进行财产清查是属于预防性内部控制。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-a3eb-81d8-c021-5dd340f2240e.html
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内部审计部门无权向董事会、高级管理层和相关部门提出处理和处罚建议。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-a3eb-81d8-c021-5dd340f22400.html
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审计人员的审计工作建立在对内部控制制度评价的基础上,这种审计模式被称为风险导向审计。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-a3eb-85c0-c021-5dd340f2243b.html
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审计稽核工作问责机制实施一级对一级负责,上级对下级层层追究责任的问责机制。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-a3eb-85c0-c021-5dd340f22439.html
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审计判断审计判断(2019)
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判断题
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审计判断审计判断(2019)
审计准则是执行审计工作应该遵循的规范,是判断被审计事项是非优劣的标准。
A、正确
B、错误
答案:B
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被审计单位不配合内部审计工作、拒绝审计或者提供资料、提供虚假资料、拒不执行审计结论或者报复陷害内部审计人员的,审计机构应当及时予以处理;构成犯罪的,移交司法机关追究刑事责任。
A. 正确
B. 错误
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A. 正确
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A. 正确
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定期进行结账、对账,定期进行财产清查是属于预防性内部控制。
A. 正确
B. 错误
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内部审计部门无权向董事会、高级管理层和相关部门提出处理和处罚建议。
A. 正确
B. 错误
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审计人员的审计工作建立在对内部控制制度评价的基础上,这种审计模式被称为风险导向审计。
A. 正确
B. 错误
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A. 正确
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