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审计判断审计判断(2019)
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审计判断审计判断(2019)
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判断题
)
审计准则是出于审计自身的需要和社会公众的要求而产生和发展的。
A、正确
B、错误
答案:A
审计判断审计判断(2019)
一个审计事项可以根据需要编制多份审计工作底稿
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-a3eb-89a8-c021-5dd340f22424.html
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如果经了解得知被审单位的内部控制不健全,则评估其控制风险水平高,因此就应扩大抽取的样本量,甚至进行详查。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-a3eb-85c0-c021-5dd340f22426.html
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内部审计力量不足的,应当将审计任务委托社会中介机构进行。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-a3eb-85c0-c021-5dd340f22417.html
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内部审计机构应将审计报告提交组织财务部门,并要求被审计单位在规定的期限内落实纠正措施。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-a3eb-85c0-c021-5dd340f22416.html
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内部控制应当与商业银行的经营规模、业务范围和风险特点相适应,以合理的成本实现内部控制的目标。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-a3eb-85c0-c021-5dd340f2240b.html
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内部审计有效性和整改情况应纳入公司治理和内部控制整体有效性评估和监管评级。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-a3eb-81d8-c021-5dd340f22403.html
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内部审计人员勤勉工作是预防舞弊的主要途径。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-a3eb-85c0-c021-5dd340f22418.html
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内部审计机构应当接受组织董事会或者最高管理层的领导和监督,并保持与董事会或者最高管理层及时、高效的沟通。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-a3eb-85c0-c021-5dd340f22415.html
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内部审计部门无权向董事会、高级管理层和相关部门提出处理和处罚建议。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-a3eb-81d8-c021-5dd340f22400.html
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审计署向国家主席提出审计结果报告。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-a3eb-81d8-c021-5dd340f22417.html
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审计判断审计判断(2019)
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审计判断审计判断(2019)
审计准则是出于审计自身的需要和社会公众的要求而产生和发展的。
A、正确
B、错误
答案:A
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一个审计事项可以根据需要编制多份审计工作底稿
A. 正确
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A. 正确
B. 错误
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A. 正确
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A. 正确
B. 错误
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A. 正确
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A. 正确
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内部审计机构应当接受组织董事会或者最高管理层的领导和监督,并保持与董事会或者最高管理层及时、高效的沟通。
A. 正确
B. 错误
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内部审计部门无权向董事会、高级管理层和相关部门提出处理和处罚建议。
A. 正确
B. 错误
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审计署向国家主席提出审计结果报告。
A. 正确
B. 错误
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