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审计判断审计判断(2019)
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审计判断审计判断(2019)
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(
判断题
)
审计师了解被审计单位及其环境的目的是为了控制固有风险。
A、正确
B、错误
答案:B
审计判断审计判断(2019)
内部审计有效性和整改情况应纳入公司治理和内部控制整体有效性评估和监管评级。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-a3eb-81d8-c021-5dd340f22403.html
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内部审计部门无权向董事会、高级管理层和相关部门提出处理和处罚建议。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-a3eb-81d8-c021-5dd340f22400.html
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审计人员编制的审计工作底稿不属于审计证据。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-a3eb-85c0-c021-5dd340f2243a.html
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定期进行结账、对账,定期进行财产清查是属于预防性内部控制。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-a3eb-81d8-c021-5dd340f2240e.html
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描述内部控制制度的方法通常有三种,即文字表述法、调查表法和工作底稿法。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-a3eb-85c0-c021-5dd340f22408.html
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内部审计机构应当接受组织董事会或者最高管理层的领导和监督,并保持与董事会或者最高管理层及时、高效的沟通。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-a3eb-85c0-c021-5dd340f22415.html
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隐瞒或删除应对外披露的重要信息属于谋取组织利益的舞弊行为。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-a3eb-89a8-c021-5dd340f2241c.html
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年度审计计划应当包括下列基本内容:年度审计工作目标;具体审计项目、实施时间及立项依据;各审计项目需要的审计资源
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-a3eb-89a8-c021-5dd340f2240e.html
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审计人员在函证存款业务时,不必向存款账户已结清的客户发函。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-a3eb-85c0-c021-5dd340f2243d.html
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社会审计的特点是:独立性、委托性、有偿性。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-a3eb-81d8-c021-5dd340f22422.html
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审计判断审计判断(2019)
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审计判断审计判断(2019)
审计师了解被审计单位及其环境的目的是为了控制固有风险。
A、正确
B、错误
答案:B
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内部审计有效性和整改情况应纳入公司治理和内部控制整体有效性评估和监管评级。
A. 正确
B. 错误
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A. 正确
B. 错误
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A. 正确
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A. 正确
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审计人员在函证存款业务时,不必向存款账户已结清的客户发函。
A. 正确
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A. 正确
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