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审计判断审计判断(2019)
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审计判断审计判断(2019)
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判断题
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审计档案是指审计部门在项目审计或者专项审计调查活动中直接形成的,具有保存价值的以纸质、磁质、光盘和其他介质形式存在的历史记录。
A、正确
B、错误
答案:A
审计判断审计判断(2019)
对会计核算等资料数据进行重新计算的审计方法称为分析性复核。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-a3eb-81d8-c021-5dd340f22413.html
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内部审计章程应由董事会批准后无需再报监管部门备案。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-a3eb-89a8-c021-5dd340f22425.html
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审计项目的各级复核人员应在各自责任范围内对审计证据的充分性、相关性和可靠性予以复核。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-a3eb-89a8-c021-5dd340f22401.html
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商业银行合规管理职能不应与内部审计职能分离。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-a3eb-85c0-c021-5dd340f2242a.html
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现场审计是根据审计内容,通知被审计单位按时报送有关资料、表报等,并对所报资料进行审计监督的一种审计方式。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-a3eb-89a8-c021-5dd340f22411.html
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全部审计和详细审计的涵义是一致的。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-a3eb-85c0-c021-5dd340f22422.html
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一个审计事项可以根据需要编制多份审计工作底稿
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-a3eb-89a8-c021-5dd340f22424.html
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内部审计机构应当接受组织董事会或者最高管理层的领导和监督,并保持与董事会或者最高管理层及时、高效的沟通。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-a3eb-85c0-c021-5dd340f22415.html
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备用信用证与其他信用证相比,其特征是在备用信用证业务关系中,开证行通常是第一付款人。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-a3eb-81d8-c021-5dd340f22405.html
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审计工作底稿保管期限一般不低于10年。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-a3eb-85c0-c021-5dd340f22437.html
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审计判断审计判断(2019)
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-a3eb-85c0-c021-5dd340f22434.html
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审计判断审计判断(2019)
审计档案是指审计部门在项目审计或者专项审计调查活动中直接形成的,具有保存价值的以纸质、磁质、光盘和其他介质形式存在的历史记录。
A、正确
B、错误
答案:A
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A. 正确
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一个审计事项可以根据需要编制多份审计工作底稿
A. 正确
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内部审计机构应当接受组织董事会或者最高管理层的领导和监督,并保持与董事会或者最高管理层及时、高效的沟通。
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备用信用证与其他信用证相比,其特征是在备用信用证业务关系中,开证行通常是第一付款人。
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审计工作底稿保管期限一般不低于10年。
A. 正确
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