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审计判断审计判断(2019)
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审计判断审计判断(2019)
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审计报告是对被审计单位经营活动及内部控制的适当性、合法性和有效性所做出的绝对保证。

A、正确

B、错误

答案:B

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审计判断审计判断(2019)
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内部控制贯穿于企业经营活动的各个方面,只要存在企业经营活动和经营管理,就需要有相应的内部控制。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-a3eb-85c0-c021-5dd340f2240a.html
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如果被审计单位的内部控制不健全,审计人员则应扩大抽取的样本量。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-a3eb-85c0-c021-5dd340f22425.html
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对审计中涉及的特定事项,审计部门或者审计人员有权调阅相关合同、文件和会议纪要等资料;也可向有关单位和个人进行调查,取得相关证明材料。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-a3eb-81d8-c021-5dd340f22415.html
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从可靠性看,函证的回函比内部审计证据更可靠。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-a3eb-81d8-c021-5dd340f2240b.html
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审计委员会成员不少于5人,多数应为独立董事。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-a3eb-81d8-c021-5dd340f22410.html
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经济效益审计的“3E”是指的是:经济性、效率性和效果性。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-a3eb-85c0-c021-5dd340f22401.html
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在审计过程中若存在着未遵循内部审计准则的情形,审计通知书应当对其做出解释和说明。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-a3eb-89a8-c021-5dd340f22420.html
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对会计核算等资料数据进行重新计算的审计方法称为分析性复核。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-a3eb-81d8-c021-5dd340f22413.html
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社会审计的特点是:独立性、委托性、有偿性。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-a3eb-81d8-c021-5dd340f22422.html
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商业银行内部审计工作不应独立于风险管理和内控合规。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-a3eb-81d8-c021-5dd340f2240f.html
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判断题
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审计判断审计判断(2019)

审计报告是对被审计单位经营活动及内部控制的适当性、合法性和有效性所做出的绝对保证。

A、正确

B、错误

答案:B

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相关题目
内部控制贯穿于企业经营活动的各个方面,只要存在企业经营活动和经营管理,就需要有相应的内部控制。

A. 正确

B. 错误

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如果被审计单位的内部控制不健全,审计人员则应扩大抽取的样本量。

A. 正确

B. 错误

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对审计中涉及的特定事项,审计部门或者审计人员有权调阅相关合同、文件和会议纪要等资料;也可向有关单位和个人进行调查,取得相关证明材料。

A. 正确

B. 错误

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从可靠性看,函证的回函比内部审计证据更可靠。

A. 正确

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审计委员会成员不少于5人,多数应为独立董事。

A. 正确

B. 错误

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经济效益审计的“3E”是指的是:经济性、效率性和效果性。

A. 正确

B. 错误

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在审计过程中若存在着未遵循内部审计准则的情形,审计通知书应当对其做出解释和说明。

A. 正确

B. 错误

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对会计核算等资料数据进行重新计算的审计方法称为分析性复核。

A. 正确

B. 错误

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社会审计的特点是:独立性、委托性、有偿性。

A. 正确

B. 错误

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商业银行内部审计工作不应独立于风险管理和内控合规。

A. 正确

B. 错误

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