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审计判断审计判断(2019)
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审计判断审计判断(2019)
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判断题
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审计组实行组长负责制,审计组组长是审计项目业务、廉政、保密、安全工作的第一责任人,应当参与审计实施过程。
A、正确
B、错误
答案:A
审计判断审计判断(2019)
逆查法的优点是全面细致,不容易遗漏错弊事项。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-a3eb-85c0-c021-5dd340f2241e.html
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审计是审计机关依法独立检查被审计单位的会计凭证、会计账簿、会计报表以及其他与财政收支、财务收支有关的资料和资产,监督财政收支、财务收支真实、合法和效益的行为。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-a3eb-81d8-c021-5dd340f22416.html
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根据国家审计准则的规定,对审计项目实施结果承担最终责任的是审计机构。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-a3eb-85c0-c021-5dd340f22430.html
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内部控制贯穿于企业经营活动的各个方面,只要存在企业经营活动和经营管理,就需要有相应的内部控制。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-a3eb-85c0-c021-5dd340f2240a.html
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其他组织或者人员接受委托、聘用,承办或者参与内部审计业务,可以不遵守内部审计准则的相关规定。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-a3eb-85c0-c021-5dd340f22421.html
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董事长对内部审计的独立性和有效性承担最终责任。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-a3eb-81d8-c021-5dd340f22409.html
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被审计单位负责人应当对本单位所提供的财务会计资料的合法性、准确性负责。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-a3eb-81d8-c021-5dd340f22407.html
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审计委员会成员不少于5人,多数应为独立董事。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-a3eb-81d8-c021-5dd340f22410.html
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中国注册会计师协会是行业纪律组织,不承担行政管理职能。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-a3eb-89a8-c021-5dd340f22426.html
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审计实施方案制定后,审计人员仍可对审计实施方案进行修订、补充和调整。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-a3eb-89a8-c021-5dd340f22400.html
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审计判断审计判断(2019)
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审计判断审计判断(2019)
审计组实行组长负责制,审计组组长是审计项目业务、廉政、保密、安全工作的第一责任人,应当参与审计实施过程。
A、正确
B、错误
答案:A
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逆查法的优点是全面细致,不容易遗漏错弊事项。
A. 正确
B. 错误
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A. 正确
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A. 正确
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A. 正确
B. 错误
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其他组织或者人员接受委托、聘用,承办或者参与内部审计业务,可以不遵守内部审计准则的相关规定。
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董事长对内部审计的独立性和有效性承担最终责任。
A. 正确
B. 错误
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被审计单位负责人应当对本单位所提供的财务会计资料的合法性、准确性负责。
A. 正确
B. 错误
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审计委员会成员不少于5人,多数应为独立董事。
A. 正确
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中国注册会计师协会是行业纪律组织,不承担行政管理职能。
A. 正确
B. 错误
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审计实施方案制定后,审计人员仍可对审计实施方案进行修订、补充和调整。
A. 正确
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