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审计判断审计判断(2019)
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审计判断审计判断(2019)
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商业银行在给集团客户授信时,应当注意防范集团客户内部关联方之间互相担保的风险。

A、正确

B、错误

答案:A

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审计判断审计判断(2019)
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商业银行内部审计工作不应独立于风险管理和内控合规。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-a3eb-81d8-c021-5dd340f2240f.html
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内部审计部门应随时将合规性审计结果告知合规部负责人。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-a3eb-85c0-c021-5dd340f2240d.html
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对所有审计事项均采用详查法属于审计质量控制措施。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-a3eb-89a8-c021-5dd340f22419.html
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一个审计事项可以根据需要编制多份审计工作底稿
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-a3eb-89a8-c021-5dd340f22424.html
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我国的内部国家审计机构和会计师事务所一律采用简式审计报告。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-a3eb-89a8-c021-5dd340f22410.html
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目前大部分国家的外汇标价都采用直接标价法。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-a3eb-85c0-c021-5dd340f22409.html
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属性抽样是利用样本的特征分析来估计总体特征,主要用于对内部控制制度的符合测试。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-a3eb-89a8-c021-5dd340f22428.html
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商业银行在给集团客户授信时,应当注意防范集团客户内部关联方之间互相担保的风险。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-a3eb-85c0-c021-5dd340f2242e.html
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根据《审计法实施条例》的规定,审计部门根据审计项目方案实施审计时,一般情况下,应在实施审计的五日前,向被审计单位送达审计通知书。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-a3eb-81d8-c021-5dd340f2241c.html
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尽管审计师可以根据需要,利用专家协助工作,但应对利用专家工作结果所形成的审计结论负责。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-a3eb-81d8-c021-5dd340f22427.html
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审计判断审计判断(2019)

商业银行在给集团客户授信时,应当注意防范集团客户内部关联方之间互相担保的风险。

A、正确

B、错误

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相关题目
商业银行内部审计工作不应独立于风险管理和内控合规。

A. 正确

B. 错误

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内部审计部门应随时将合规性审计结果告知合规部负责人。

A. 正确

B. 错误

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对所有审计事项均采用详查法属于审计质量控制措施。

A. 正确

B. 错误

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一个审计事项可以根据需要编制多份审计工作底稿

A. 正确

B. 错误

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我国的内部国家审计机构和会计师事务所一律采用简式审计报告。

A. 正确

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目前大部分国家的外汇标价都采用直接标价法。

A. 正确

B. 错误

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属性抽样是利用样本的特征分析来估计总体特征,主要用于对内部控制制度的符合测试。

A. 正确

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商业银行在给集团客户授信时,应当注意防范集团客户内部关联方之间互相担保的风险。

A. 正确

B. 错误

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根据《审计法实施条例》的规定,审计部门根据审计项目方案实施审计时,一般情况下,应在实施审计的五日前,向被审计单位送达审计通知书。

A. 正确

B. 错误

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尽管审计师可以根据需要,利用专家协助工作,但应对利用专家工作结果所形成的审计结论负责。

A. 正确

B. 错误

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