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审计判断审计判断(2019)
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审计判断审计判断(2019)
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判断题
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商业银行内部控制是为实现经营目标,通过制定和实施一系列制度、程序和方法,对差错进行防范、控制、纠正的动态过程和机制。
A、正确
B、错误
答案:B
审计判断审计判断(2019)
商业银行应分配原则上不少于员工总数的2%的内部审计人员。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-a3eb-81d8-c021-5dd340f2241e.html
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内部审计机构负责人应适时安排后续审计工作,并把它作为审计方案的一部分。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-a3eb-85c0-c021-5dd340f22412.html
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从检查被审计单位内部控制入手,根据对内部控制评审的结果,确定实质性测试的审查范围、数量和重点,根据检查结果形成审计意见和结论的审计取证模式是制度基础审计。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-a3eb-85c0-c021-5dd340f2241b.html
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内部审计机构应将审计报告提交组织财务部门,并要求被审计单位在规定的期限内落实纠正措施。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-a3eb-85c0-c021-5dd340f22416.html
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世界上最早的审计准则是《审计准则试行方案---公认的重要性和范围》。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-a3eb-89a8-c021-5dd340f2241a.html
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总行审计部依照法规、金融政策及本行有关制度,对辖属机构独立行使检查、监督和评价职能。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-a3eb-89a8-c021-5dd340f2242a.html
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内部审计的档案整理阶段包括立卷建档和建立档案目录。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-a3eb-85c0-c021-5dd340f2240e.html
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从可靠性看,函证的回函比内部审计证据更可靠。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-a3eb-81d8-c021-5dd340f2240b.html
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审计准则是出于审计自身的需要和社会公众的要求而产生和发展的。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-a3eb-89a8-c021-5dd340f22408.html
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可以接受的审计风险水平越低,所需证据的数量就越少。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-a3eb-85c0-c021-5dd340f22402.html
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审计判断审计判断(2019)
商业银行内部控制是为实现经营目标,通过制定和实施一系列制度、程序和方法,对差错进行防范、控制、纠正的动态过程和机制。
A、正确
B、错误
答案:B
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商业银行应分配原则上不少于员工总数的2%的内部审计人员。
A. 正确
B. 错误
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A. 正确
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A. 正确
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A. 正确
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可以接受的审计风险水平越低,所需证据的数量就越少。
A. 正确
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