试题通
试题通
APP下载
首页
>
财会金融
>
审计判断审计判断(2019)
试题通
搜索
审计判断审计判断(2019)
题目内容
(
判断题
)
商业银行合规管理职能不应与内部审计职能分离。

A、正确

B、错误

答案:B

试题通
审计判断审计判断(2019)
试题通
对机构规模较小、内审资源有限的村镇银行,主发起行要主动承担审计职能,有效实施审计
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-a3eb-81d8-c021-5dd340f2240d.html
点击查看题目
董事长对内部审计的独立性和有效性承担最终责任。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-a3eb-81d8-c021-5dd340f22409.html
点击查看题目
审计对象指的是被审计单位的会计资料及其所反映的财务收支活动。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-a3eb-85c0-c021-5dd340f22436.html
点击查看题目
审计证据越多,审计风险越低,审计风险与审计证据成反比。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-a3eb-89a8-c021-5dd340f22407.html
点击查看题目
属性抽样是利用样本的特征分析来估计总体特征,主要用于对内部控制制度的符合测试。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-a3eb-89a8-c021-5dd340f22428.html
点击查看题目
内部审计的档案整理阶段就是立卷建档。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-a3eb-85c0-c021-5dd340f2240f.html
点击查看题目
为了收集一种证据,可以采用几种不同的取证方法,一种取证方法也可以取得不同的审计证据。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-a3eb-89a8-c021-5dd340f2240f.html
点击查看题目
审计人员编制的审计工作底稿不属于审计证据。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-a3eb-85c0-c021-5dd340f2243a.html
点击查看题目
如果被审计单位的内部控制不健全,审计人员则应扩大抽取的样本量。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-a3eb-85c0-c021-5dd340f22425.html
点击查看题目
审计项目的各级复核人员应在各自责任范围内对审计证据的充分性、相关性和可靠性予以复核。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-a3eb-89a8-c021-5dd340f22401.html
点击查看题目
首页
>
财会金融
>
审计判断审计判断(2019)
题目内容
(
判断题
)
手机预览
试题通
审计判断审计判断(2019)

商业银行合规管理职能不应与内部审计职能分离。

A、正确

B、错误

答案:B

试题通
试题通
审计判断审计判断(2019)
相关题目
对机构规模较小、内审资源有限的村镇银行,主发起行要主动承担审计职能,有效实施审计

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-a3eb-81d8-c021-5dd340f2240d.html
点击查看答案
董事长对内部审计的独立性和有效性承担最终责任。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-a3eb-81d8-c021-5dd340f22409.html
点击查看答案
审计对象指的是被审计单位的会计资料及其所反映的财务收支活动。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-a3eb-85c0-c021-5dd340f22436.html
点击查看答案
审计证据越多,审计风险越低,审计风险与审计证据成反比。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-a3eb-89a8-c021-5dd340f22407.html
点击查看答案
属性抽样是利用样本的特征分析来估计总体特征,主要用于对内部控制制度的符合测试。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-a3eb-89a8-c021-5dd340f22428.html
点击查看答案
内部审计的档案整理阶段就是立卷建档。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-a3eb-85c0-c021-5dd340f2240f.html
点击查看答案
为了收集一种证据,可以采用几种不同的取证方法,一种取证方法也可以取得不同的审计证据。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-a3eb-89a8-c021-5dd340f2240f.html
点击查看答案
审计人员编制的审计工作底稿不属于审计证据。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-a3eb-85c0-c021-5dd340f2243a.html
点击查看答案
如果被审计单位的内部控制不健全,审计人员则应扩大抽取的样本量。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-a3eb-85c0-c021-5dd340f22425.html
点击查看答案
审计项目的各级复核人员应在各自责任范围内对审计证据的充分性、相关性和可靠性予以复核。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-a3eb-89a8-c021-5dd340f22401.html
点击查看答案
试题通小程序
试题通app下载