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审计判断审计判断(2019)
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审计判断审计判断(2019)
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判断题
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如果经了解得知被审单位的内部控制不健全,则评估其控制风险水平高,因此就应扩大抽取的样本量,甚至进行详查。

A、正确

B、错误

答案:A

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审计判断审计判断(2019)
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内部审计机构负责人应适时安排后续审计工作,并把它作为审计方案的一部分。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-a3eb-85c0-c021-5dd340f22412.html
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按审计是否为初次实施可以将审计划分为初次审计和二次审计。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-a3eb-89a8-c021-5dd340f2241e.html
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详查法的审计顺序和过程基本上与顺查法相同,因此,其优缺点和适用范围也基本上与顺查法相同。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-a3eb-89a8-c021-5dd340f22412.html
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离任审计都是进行现场审计。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-a3eb-85c0-c021-5dd340f22405.html
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根据内部审计准则规定,舞弊是指组织内、外人员采用欺骗等违法违规手段,损害或者谋取组织利益,可能为个人带来不正当利益的行为。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-a3eb-81d8-c021-5dd340f2241d.html
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目前大部分国家的外汇标价都采用直接标价法。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-a3eb-85c0-c021-5dd340f22409.html
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定期进行结账、对账,定期进行财产清查是属于预防性内部控制。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-a3eb-81d8-c021-5dd340f2240e.html
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商业银行合规管理职能不应与内部审计职能分离。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-a3eb-85c0-c021-5dd340f2242a.html
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审计报告是对被审计单位经营活动及内部控制的适当性、合法性和有效性所做出的绝对保证。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-a3eb-85c0-c021-5dd340f22431.html
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按审计的内容可以将审计划分为:全部审计和局部审计。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-a3eb-81d8-c021-5dd340f22426.html
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审计判断审计判断(2019)

如果经了解得知被审单位的内部控制不健全,则评估其控制风险水平高,因此就应扩大抽取的样本量,甚至进行详查。

A、正确

B、错误

答案:A

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相关题目
内部审计机构负责人应适时安排后续审计工作,并把它作为审计方案的一部分。

A. 正确

B. 错误

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按审计是否为初次实施可以将审计划分为初次审计和二次审计。

A. 正确

B. 错误

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详查法的审计顺序和过程基本上与顺查法相同,因此,其优缺点和适用范围也基本上与顺查法相同。

A. 正确

B. 错误

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离任审计都是进行现场审计。

A. 正确

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根据内部审计准则规定,舞弊是指组织内、外人员采用欺骗等违法违规手段,损害或者谋取组织利益,可能为个人带来不正当利益的行为。

A. 正确

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目前大部分国家的外汇标价都采用直接标价法。

A. 正确

B. 错误

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定期进行结账、对账,定期进行财产清查是属于预防性内部控制。

A. 正确

B. 错误

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商业银行合规管理职能不应与内部审计职能分离。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-a3eb-85c0-c021-5dd340f2242a.html
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审计报告是对被审计单位经营活动及内部控制的适当性、合法性和有效性所做出的绝对保证。

A. 正确

B. 错误

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按审计的内容可以将审计划分为:全部审计和局部审计。

A. 正确

B. 错误

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