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审计判断审计判断(2019)
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审计判断审计判断(2019)
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其他组织或者人员接受委托、聘用,承办或者参与内部审计业务,可以不遵守内部审计准则的相关规定。

A、正确

B、错误

答案:B

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审计判断审计判断(2019)
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商业银行的内部审计应当具有充分的独立性,实行全行系统的横向管理。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-a3eb-85c0-c021-5dd340f22429.html
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内部审计人员勤勉工作是预防舞弊的主要途径。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-a3eb-85c0-c021-5dd340f22418.html
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审计工作底稿保管期限一般不低于10年。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-a3eb-85c0-c021-5dd340f22437.html
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尽管审计师可以根据需要,利用专家协助工作,但应对利用专家工作结果所形成的审计结论负责。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-a3eb-81d8-c021-5dd340f22427.html
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对被审计单位及其人员拒不提供与审计事项相关资料的,经审计部门负责人批准,审计部门可对相关帐册和资料等采取必要的临时措施。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-a3eb-81d8-c021-5dd340f22412.html
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审计部负责全行审计制度的制定。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-a3eb-85c0-c021-5dd340f22432.html
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商业银行内部控制是为实现经营目标,通过制定和实施一系列制度、程序和方法,对差错进行防范、控制、纠正的动态过程和机制。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-a3eb-85c0-c021-5dd340f2242b.html
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详查法的审计顺序和过程基本上与顺查法相同,因此,其优缺点和适用范围也基本上与顺查法相同。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-a3eb-89a8-c021-5dd340f22412.html
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建立、健全内部控制并使之有效运行是内部审计人员的责任。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-a3eb-81d8-c021-5dd340f22425.html
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审计项目负责人应当对年度审计计划制定负责。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-a3eb-89a8-c021-5dd340f22402.html
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审计判断审计判断(2019)

其他组织或者人员接受委托、聘用,承办或者参与内部审计业务,可以不遵守内部审计准则的相关规定。

A、正确

B、错误

答案:B

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相关题目
商业银行的内部审计应当具有充分的独立性,实行全行系统的横向管理。

A. 正确

B. 错误

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内部审计人员勤勉工作是预防舞弊的主要途径。

A. 正确

B. 错误

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审计工作底稿保管期限一般不低于10年。

A. 正确

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尽管审计师可以根据需要,利用专家协助工作,但应对利用专家工作结果所形成的审计结论负责。

A. 正确

B. 错误

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对被审计单位及其人员拒不提供与审计事项相关资料的,经审计部门负责人批准,审计部门可对相关帐册和资料等采取必要的临时措施。

A. 正确

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审计部负责全行审计制度的制定。

A. 正确

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商业银行内部控制是为实现经营目标,通过制定和实施一系列制度、程序和方法,对差错进行防范、控制、纠正的动态过程和机制。

A. 正确

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详查法的审计顺序和过程基本上与顺查法相同,因此,其优缺点和适用范围也基本上与顺查法相同。

A. 正确

B. 错误

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建立、健全内部控制并使之有效运行是内部审计人员的责任。

A. 正确

B. 错误

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审计项目负责人应当对年度审计计划制定负责。

A. 正确

B. 错误

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