首页
题库分类
搜索题库
下载APP
企业群组
使用教程
APP下载
首页
>
1
财会金融
>
审计判断审计判断(2019)
搜索
审计判断审计判断(2019)
题目内容
(
判断题
)
其他组织或者人员接受委托、聘用,承办或者参与内部审计业务,可以不遵守内部审计准则的相关规定。
A、正确
B、错误
答案:B
审计判断审计判断(2019)
商业银行的内部审计应当具有充分的独立性,实行全行系统的横向管理。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-a3eb-85c0-c021-5dd340f22429.html
点击查看题目
内部审计人员勤勉工作是预防舞弊的主要途径。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-a3eb-85c0-c021-5dd340f22418.html
点击查看题目
审计工作底稿保管期限一般不低于10年。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-a3eb-85c0-c021-5dd340f22437.html
点击查看题目
尽管审计师可以根据需要,利用专家协助工作,但应对利用专家工作结果所形成的审计结论负责。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-a3eb-81d8-c021-5dd340f22427.html
点击查看题目
对被审计单位及其人员拒不提供与审计事项相关资料的,经审计部门负责人批准,审计部门可对相关帐册和资料等采取必要的临时措施。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-a3eb-81d8-c021-5dd340f22412.html
点击查看题目
审计部负责全行审计制度的制定。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-a3eb-85c0-c021-5dd340f22432.html
点击查看题目
商业银行内部控制是为实现经营目标,通过制定和实施一系列制度、程序和方法,对差错进行防范、控制、纠正的动态过程和机制。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-a3eb-85c0-c021-5dd340f2242b.html
点击查看题目
详查法的审计顺序和过程基本上与顺查法相同,因此,其优缺点和适用范围也基本上与顺查法相同。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-a3eb-89a8-c021-5dd340f22412.html
点击查看题目
建立、健全内部控制并使之有效运行是内部审计人员的责任。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-a3eb-81d8-c021-5dd340f22425.html
点击查看题目
审计项目负责人应当对年度审计计划制定负责。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-a3eb-89a8-c021-5dd340f22402.html
点击查看题目
首页
>
财会金融
>
审计判断审计判断(2019)
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-a3eb-85c0-c021-5dd340f22421.html
题目内容
(
判断题
)
手机预览
审计判断审计判断(2019)
其他组织或者人员接受委托、聘用,承办或者参与内部审计业务,可以不遵守内部审计准则的相关规定。
A、正确
B、错误
答案:B
相关题库:
审计判断审计判断(2019)
分享
审计判断审计判断(2019)
相关题目
商业银行的内部审计应当具有充分的独立性,实行全行系统的横向管理。
A. 正确
B. 错误
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-a3eb-85c0-c021-5dd340f22429.html
点击查看答案
内部审计人员勤勉工作是预防舞弊的主要途径。
A. 正确
B. 错误
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-a3eb-85c0-c021-5dd340f22418.html
点击查看答案
审计工作底稿保管期限一般不低于10年。
A. 正确
B. 错误
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-a3eb-85c0-c021-5dd340f22437.html
点击查看答案
尽管审计师可以根据需要,利用专家协助工作,但应对利用专家工作结果所形成的审计结论负责。
A. 正确
B. 错误
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-a3eb-81d8-c021-5dd340f22427.html
点击查看答案
对被审计单位及其人员拒不提供与审计事项相关资料的,经审计部门负责人批准,审计部门可对相关帐册和资料等采取必要的临时措施。
A. 正确
B. 错误
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-a3eb-81d8-c021-5dd340f22412.html
点击查看答案
审计部负责全行审计制度的制定。
A. 正确
B. 错误
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-a3eb-85c0-c021-5dd340f22432.html
点击查看答案
商业银行内部控制是为实现经营目标,通过制定和实施一系列制度、程序和方法,对差错进行防范、控制、纠正的动态过程和机制。
A. 正确
B. 错误
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-a3eb-85c0-c021-5dd340f2242b.html
点击查看答案
详查法的审计顺序和过程基本上与顺查法相同,因此,其优缺点和适用范围也基本上与顺查法相同。
A. 正确
B. 错误
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-a3eb-89a8-c021-5dd340f22412.html
点击查看答案
建立、健全内部控制并使之有效运行是内部审计人员的责任。
A. 正确
B. 错误
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-a3eb-81d8-c021-5dd340f22425.html
点击查看答案
审计项目负责人应当对年度审计计划制定负责。
A. 正确
B. 错误
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-a3eb-89a8-c021-5dd340f22402.html
点击查看答案
类似热门题库
https://www.shititong.cn/cha-kan/tikulist/CAB8364766B00001FAC31D608D201667.html
银行知识理论题库
https://www.shititong.cn/cha-kan/tikulist/CAB8348CB0B000014898B68314791AE3.html
对公客户经理总行题库
https://www.shititong.cn/cha-kan/tikulist/CAB7D2746250000128BC1E0E14C01F76.html
财务会计理论知识综合
https://www.shititong.cn/cha-kan/tikulist/CAB5E5484A2000015AFCE4B214CF19A6.html
2024年苏州分行运营业务知识题库(4月18日勘误版)
https://www.shititong.cn/cha-kan/tikulist/CAB5C9FB04100001439B3FA010301495.html
审计基础知识题库
https://www.shititong.cn/cha-kan/tikulist/CAB4D56A4B300001FE3E1F10AB001CB0.html
2024年金融合规考试题库
https://www.shititong.cn/cha-kan/tikulist/CAB29DFD7C700001E07719801ED01A07.html
反假货币理论测评试卷
https://www.shititong.cn/cha-kan/tikulist/CAB19FE50960000117493800199014E4.html
邮政储汇业务员题库
https://www.shititong.cn/cha-kan/tikulist/CAB077B87CC00001E9C51070137018CE.html
2024年运营条线人员上岗考试
https://www.shititong.cn/cha-kan/tikulist/CAAE6E7B6C500001FEBC1B0018C314BE.html
管理会计知识题库
审计判断审计判断(2019)
C9EE95AA27100001ED9E1980D7501544
试题通小程序
试题通app下载
©2016-2023.南通佰易网络科技有限公司
苏ICP备16028519号-2 苏公网安备32061102000302