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审计判断审计判断(2019)
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审计判断审计判断(2019)
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从检查被审计单位内部控制入手,根据对内部控制评审的结果,确定实质性测试的审查范围、数量和重点,根据检查结果形成审计意见和结论的审计取证模式是制度基础审计。

A、正确

B、错误

答案:A

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审计判断审计判断(2019)
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离任审计都是进行现场审计。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-a3eb-85c0-c021-5dd340f22405.html
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审计的独立性表现为:组织机构的独立性、业务工作的独立性、人员的独立性。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-a3eb-81d8-c021-5dd340f22421.html
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审计署向国家主席提出审计结果报告。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-a3eb-81d8-c021-5dd340f22417.html
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按审计的内容可以将审计划分为:全部审计和局部审计。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-a3eb-81d8-c021-5dd340f22426.html
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定期进行结账、对账,定期进行财产清查是属于预防性内部控制。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-a3eb-81d8-c021-5dd340f2240e.html
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统计抽样建立在一定的理论基础之上,具有科学性,因此,它能够减少审计工作过程中的专业判断,并逐步取代审计人员的专业判断。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-a3eb-89a8-c021-5dd340f2240d.html
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审计人员编制的审计工作底稿不属于审计证据。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-a3eb-85c0-c021-5dd340f2243a.html
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农村中小金融机构内部审计部门应对董(理)事会负责。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-a3eb-85c0-c021-5dd340f22420.html
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审计对象指的是被审计单位的会计资料及其所反映的财务收支活动。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-a3eb-85c0-c021-5dd340f22436.html
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内部审计有效性和整改情况应纳入公司治理和内部控制整体有效性评估和监管评级。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-a3eb-81d8-c021-5dd340f22403.html
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审计判断审计判断(2019)

从检查被审计单位内部控制入手,根据对内部控制评审的结果,确定实质性测试的审查范围、数量和重点,根据检查结果形成审计意见和结论的审计取证模式是制度基础审计。

A、正确

B、错误

答案:A

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相关题目
离任审计都是进行现场审计。

A. 正确

B. 错误

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审计的独立性表现为:组织机构的独立性、业务工作的独立性、人员的独立性。

A. 正确

B. 错误

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审计署向国家主席提出审计结果报告。

A. 正确

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按审计的内容可以将审计划分为:全部审计和局部审计。

A. 正确

B. 错误

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定期进行结账、对账,定期进行财产清查是属于预防性内部控制。

A. 正确

B. 错误

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统计抽样建立在一定的理论基础之上,具有科学性,因此,它能够减少审计工作过程中的专业判断,并逐步取代审计人员的专业判断。

A. 正确

B. 错误

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审计人员编制的审计工作底稿不属于审计证据。

A. 正确

B. 错误

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农村中小金融机构内部审计部门应对董(理)事会负责。

A. 正确

B. 错误

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审计对象指的是被审计单位的会计资料及其所反映的财务收支活动。

A. 正确

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内部审计有效性和整改情况应纳入公司治理和内部控制整体有效性评估和监管评级。

A. 正确

B. 错误

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