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审计判断审计判断(2019)
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审计判断审计判断(2019)
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判断题
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内部审计力量不足的,应当将审计任务委托社会中介机构进行。

A、正确

B、错误

答案:A

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审计判断审计判断(2019)
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内部审计机构和人员应保持独立性和客观性,不得负责被审计单位经营活动和内部控制的决策与执行。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-a3eb-81d8-c021-5dd340f22401.html
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审计部门检查被审计单位的会计报表、会计账簿、会计凭证以及其他有关资料,涉及秘密的,被审计单位可以拒绝。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-a3eb-85c0-c021-5dd340f22433.html
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按审计的内容可以将审计划分为:全部审计和局部审计。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-a3eb-81d8-c021-5dd340f22426.html
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现场审计是根据审计内容,通知被审计单位按时报送有关资料、表报等,并对所报资料进行审计监督的一种审计方式。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-a3eb-89a8-c021-5dd340f22411.html
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对所有审计事项均采用详查法属于审计质量控制措施。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-a3eb-89a8-c021-5dd340f22419.html
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审计工作底稿保管期限一般不低于10年。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-a3eb-85c0-c021-5dd340f22437.html
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全部审计和详细审计的涵义是一致的。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-a3eb-85c0-c021-5dd340f22422.html
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审计稽核工作问责机制实施一级对一级负责,上级对下级层层追究责任的问责机制。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-a3eb-85c0-c021-5dd340f22439.html
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对被审计单位或其人员正在进行的违纪、违规行为,审计部门及其审计人员应即刻报告有权机关,并予以制止。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-a3eb-81d8-c021-5dd340f22411.html
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定期进行结账、对账,定期进行财产清查是属于预防性内部控制。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-a3eb-81d8-c021-5dd340f2240e.html
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审计判断审计判断(2019)

内部审计力量不足的,应当将审计任务委托社会中介机构进行。

A、正确

B、错误

答案:A

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审计判断审计判断(2019)
相关题目
内部审计机构和人员应保持独立性和客观性,不得负责被审计单位经营活动和内部控制的决策与执行。

A. 正确

B. 错误

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审计部门检查被审计单位的会计报表、会计账簿、会计凭证以及其他有关资料,涉及秘密的,被审计单位可以拒绝。

A. 正确

B. 错误

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按审计的内容可以将审计划分为:全部审计和局部审计。

A. 正确

B. 错误

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现场审计是根据审计内容,通知被审计单位按时报送有关资料、表报等,并对所报资料进行审计监督的一种审计方式。

A. 正确

B. 错误

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对所有审计事项均采用详查法属于审计质量控制措施。

A. 正确

B. 错误

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审计工作底稿保管期限一般不低于10年。

A. 正确

B. 错误

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全部审计和详细审计的涵义是一致的。

A. 正确

B. 错误

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审计稽核工作问责机制实施一级对一级负责,上级对下级层层追究责任的问责机制。

A. 正确

B. 错误

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对被审计单位或其人员正在进行的违纪、违规行为,审计部门及其审计人员应即刻报告有权机关,并予以制止。

A. 正确

B. 错误

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定期进行结账、对账,定期进行财产清查是属于预防性内部控制。

A. 正确

B. 错误

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