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审计判断审计判断(2019)
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审计判断审计判断(2019)
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内部审计机构应将审计报告提交组织财务部门,并要求被审计单位在规定的期限内落实纠正措施。

A、正确

B、错误

答案:B

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审计判断审计判断(2019)
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目前大部分国家的外汇标价都采用直接标价法。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-a3eb-85c0-c021-5dd340f22409.html
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全部审计与详查法,局部审计与抽查法都是同一种审计技术方法。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-a3eb-85c0-c021-5dd340f22423.html
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根据《审计法实施条例》的规定,审计部门根据审计项目方案实施审计时,一般情况下,应在实施审计的五日前,向被审计单位送达审计通知书。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-a3eb-81d8-c021-5dd340f2241c.html
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可以有效地查出会计资料中存在的各种差错,不易出现遗漏,但工作量大,费时费力,审计成本相对较高。具有以上特点的审计取证方法是详查法。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-a3eb-85c0-c021-5dd340f2241f.html
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总行审计部依照法规、金融政策及本行有关制度,对辖属机构独立行使检查、监督和评价职能。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-a3eb-89a8-c021-5dd340f2242a.html
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对审计中涉及的特定事项,审计部门或者审计人员有权调阅相关合同、文件和会议纪要等资料;也可向有关单位和个人进行调查,取得相关证明材料。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-a3eb-81d8-c021-5dd340f22415.html
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内部审计师在注意到某些舞弊征兆之后,应该扩展审计工作来确定是否有理由进行调查
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-a3eb-85c0-c021-5dd340f2241c.html
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内部审计的督导工作应贯彻于审计准备阶段的所有事项中。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-a3eb-85c0-c021-5dd340f22410.html
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定期进行结账、对账,定期进行财产清查是属于预防性内部控制。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-a3eb-81d8-c021-5dd340f2240e.html
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对于重大或敏感的审计问题,审计项目负责人应直接进行督导。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-a3eb-81d8-c021-5dd340f22419.html
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审计判断审计判断(2019)

内部审计机构应将审计报告提交组织财务部门,并要求被审计单位在规定的期限内落实纠正措施。

A、正确

B、错误

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目前大部分国家的外汇标价都采用直接标价法。

A. 正确

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全部审计与详查法,局部审计与抽查法都是同一种审计技术方法。

A. 正确

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根据《审计法实施条例》的规定,审计部门根据审计项目方案实施审计时,一般情况下,应在实施审计的五日前,向被审计单位送达审计通知书。

A. 正确

B. 错误

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可以有效地查出会计资料中存在的各种差错,不易出现遗漏,但工作量大,费时费力,审计成本相对较高。具有以上特点的审计取证方法是详查法。

A. 正确

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总行审计部依照法规、金融政策及本行有关制度,对辖属机构独立行使检查、监督和评价职能。

A. 正确

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对审计中涉及的特定事项,审计部门或者审计人员有权调阅相关合同、文件和会议纪要等资料;也可向有关单位和个人进行调查,取得相关证明材料。

A. 正确

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内部审计师在注意到某些舞弊征兆之后,应该扩展审计工作来确定是否有理由进行调查

A. 正确

B. 错误

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内部审计的督导工作应贯彻于审计准备阶段的所有事项中。

A. 正确

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定期进行结账、对账,定期进行财产清查是属于预防性内部控制。

A. 正确

B. 错误

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对于重大或敏感的审计问题,审计项目负责人应直接进行督导。

A. 正确

B. 错误

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