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审计判断审计判断(2019)
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审计判断审计判断(2019)
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判断题
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内部审计机构负责人应适时安排后续审计工作,并把它作为审计方案的一部分。
A、正确
B、错误
答案:B
审计判断审计判断(2019)
定期进行结账、对账,定期进行财产清查是属于预防性内部控制。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-a3eb-81d8-c021-5dd340f2240e.html
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审计的性质应当表述为独立性经济监督。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-a3eb-81d8-c021-5dd340f22420.html
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实施舞弊的动机或压力是舞弊发生的首要条件。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-a3eb-81d8-c021-5dd340f2240a.html
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《中华人民共和国审计法》开始实施的时间是1995年1月1日。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-a3eb-89a8-c021-5dd340f2241b.html
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描述内部控制制度的方法通常有三种,即文字表述法、调查表法和工作底稿法。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-a3eb-85c0-c021-5dd340f22408.html
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我国的内部国家审计机构和会计师事务所一律采用简式审计报告。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-a3eb-89a8-c021-5dd340f22410.html
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内部审计师在注意到某些舞弊征兆之后,应该扩展审计工作来确定是否有理由进行调查
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-a3eb-85c0-c021-5dd340f2241c.html
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审计项目负责人应当对年度审计计划制定负责。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-a3eb-89a8-c021-5dd340f22402.html
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审计人员的审计工作建立在对内部控制制度评价的基础上,这种审计模式被称为风险导向审计。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-a3eb-85c0-c021-5dd340f2243b.html
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在审计过程中若存在着未遵循内部审计准则的情形,审计通知书应当对其做出解释和说明。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-a3eb-89a8-c021-5dd340f22420.html
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审计判断审计判断(2019)
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-a3eb-85c0-c021-5dd340f22412.html
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审计判断审计判断(2019)
内部审计机构负责人应适时安排后续审计工作,并把它作为审计方案的一部分。
A、正确
B、错误
答案:B
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定期进行结账、对账,定期进行财产清查是属于预防性内部控制。
A. 正确
B. 错误
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内部审计师在注意到某些舞弊征兆之后,应该扩展审计工作来确定是否有理由进行调查
A. 正确
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审计项目负责人应当对年度审计计划制定负责。
A. 正确
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审计人员的审计工作建立在对内部控制制度评价的基础上,这种审计模式被称为风险导向审计。
A. 正确
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在审计过程中若存在着未遵循内部审计准则的情形,审计通知书应当对其做出解释和说明。
A. 正确
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