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审计判断审计判断(2019)
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审计判断审计判断(2019)
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判断题
)
内部审计的督导工作应贯彻于审计准备阶段的所有事项中。
A、正确
B、错误
答案:B
审计判断审计判断(2019)
隐瞒或删除应对外披露的重要信息属于谋取组织利益的舞弊行为。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-a3eb-89a8-c021-5dd340f2241c.html
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在收入截止测试中,以账簿记录为起点的审计路线,以防止少计收入。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-a3eb-89a8-c021-5dd340f22422.html
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审计档案是指审计部门在项目审计或者专项审计调查活动中直接形成的,具有保存价值的以纸质、磁质、光盘和其他介质形式存在的历史记录。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-a3eb-85c0-c021-5dd340f22434.html
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审计业务执行过程中,审计机构负责人应当加强对审计工作底稿的现场复核。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-a3eb-89a8-c021-5dd340f22403.html
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在配置行业审计资源时,原则上,审计中心不参与对驻地所在农商行实施的审计项目。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-a3eb-85c0-c021-5dd340f22424.html
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内部审计机构和人员应保持独立性和客观性,不得负责被审计单位经营活动和内部控制的决策与执行。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-a3eb-81d8-c021-5dd340f22401.html
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以询问及分析性复核的审计技术方法,均可取得口头证据。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-a3eb-89a8-c021-5dd340f22418.html
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外部调查取得的审计证据作为一种有力的审计证据来源,可主要用来证实往来账项。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-a3eb-85c0-c021-5dd340f22413.html
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审计证据为形成审计报告提供直接依据。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-a3eb-89a8-c021-5dd340f22406.html
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审计工作底稿的复核工作应当由比审计工作底稿编制人员职位更高或者经验更为丰富的人员承担。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-a3eb-85c0-c021-5dd340f22438.html
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审计判断审计判断(2019)
内部审计的督导工作应贯彻于审计准备阶段的所有事项中。
A、正确
B、错误
答案:B
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审计判断审计判断(2019)
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隐瞒或删除应对外披露的重要信息属于谋取组织利益的舞弊行为。
A. 正确
B. 错误
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A. 正确
B. 错误
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A. 正确
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审计业务执行过程中,审计机构负责人应当加强对审计工作底稿的现场复核。
A. 正确
B. 错误
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A. 正确
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内部审计机构和人员应保持独立性和客观性,不得负责被审计单位经营活动和内部控制的决策与执行。
A. 正确
B. 错误
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以询问及分析性复核的审计技术方法,均可取得口头证据。
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外部调查取得的审计证据作为一种有力的审计证据来源,可主要用来证实往来账项。
A. 正确
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审计证据为形成审计报告提供直接依据。
A. 正确
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审计工作底稿的复核工作应当由比审计工作底稿编制人员职位更高或者经验更为丰富的人员承担。
A. 正确
B. 错误
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