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审计判断审计判断(2019)
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审计判断审计判断(2019)
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判断题
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内部审计部门应随时将合规性审计结果告知合规部负责人。

A、正确

B、错误

答案:A

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审计判断审计判断(2019)
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对所有审计事项均采用详查法属于审计质量控制措施。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-a3eb-89a8-c021-5dd340f22419.html
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商业银行在给集团客户授信时,应当注意防范集团客户内部关联方之间互相担保的风险。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-a3eb-85c0-c021-5dd340f2242e.html
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内部审计机构和人员应保持独立性和客观性,不得负责被审计单位经营活动和内部控制的决策与执行。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-a3eb-81d8-c021-5dd340f22401.html
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若发现的舞弊行为性质严重或金额较大,应在出具的常规审计报告中说明。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-a3eb-85c0-c021-5dd340f22427.html
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审计准则是执行审计工作应该遵循的规范,是判断被审计事项是非优劣的标准。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-a3eb-89a8-c021-5dd340f22409.html
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从可靠性看,函证的回函比内部审计证据更可靠。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-a3eb-81d8-c021-5dd340f2240b.html
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商业银行应建立合规管理部门与内部审计部门在合规管理方面的协作机制。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-a3eb-85c0-c021-5dd340f2242d.html
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项目审计计划是对具体审计项目实施中的重要性和审计风险所做的综合安排。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-a3eb-89a8-c021-5dd340f22413.html
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顺查法一般适用于业务规模较小,会计资料较少、存在问题较多的被审计单位。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-a3eb-89a8-c021-5dd340f22415.html
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审计档案是指审计部门在项目审计或者专项审计调查活动中直接形成的,具有保存价值的以纸质、磁质、光盘和其他介质形式存在的历史记录。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-a3eb-85c0-c021-5dd340f22434.html
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内部审计部门应随时将合规性审计结果告知合规部负责人。

A、正确

B、错误

答案:A

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相关题目
对所有审计事项均采用详查法属于审计质量控制措施。

A. 正确

B. 错误

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商业银行在给集团客户授信时,应当注意防范集团客户内部关联方之间互相担保的风险。

A. 正确

B. 错误

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内部审计机构和人员应保持独立性和客观性,不得负责被审计单位经营活动和内部控制的决策与执行。

A. 正确

B. 错误

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若发现的舞弊行为性质严重或金额较大,应在出具的常规审计报告中说明。

A. 正确

B. 错误

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审计准则是执行审计工作应该遵循的规范,是判断被审计事项是非优劣的标准。

A. 正确

B. 错误

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从可靠性看,函证的回函比内部审计证据更可靠。

A. 正确

B. 错误

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商业银行应建立合规管理部门与内部审计部门在合规管理方面的协作机制。

A. 正确

B. 错误

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项目审计计划是对具体审计项目实施中的重要性和审计风险所做的综合安排。

A. 正确

B. 错误

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顺查法一般适用于业务规模较小,会计资料较少、存在问题较多的被审计单位。

A. 正确

B. 错误

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审计档案是指审计部门在项目审计或者专项审计调查活动中直接形成的,具有保存价值的以纸质、磁质、光盘和其他介质形式存在的历史记录。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-a3eb-85c0-c021-5dd340f22434.html
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