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审计判断审计判断(2019)
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审计判断审计判断(2019)
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判断题
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内部控制贯穿于企业经营活动的各个方面,只要存在企业经营活动和经营管理,就需要有相应的内部控制。
A、正确
B、错误
答案:A
审计判断审计判断(2019)
重要性越低,需要的审计证据越多,审计证据越多,审计风险越低,所以重要性与审计风险呈正向变化。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-a3eb-89a8-c021-5dd340f22427.html
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一个审计事项可以根据需要编制多份审计工作底稿
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-a3eb-89a8-c021-5dd340f22424.html
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审计人员编制的审计工作底稿不属于审计证据。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-a3eb-85c0-c021-5dd340f2243a.html
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以询问及分析性复核的审计技术方法,均可取得口头证据。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-a3eb-89a8-c021-5dd340f22418.html
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商业银行应当严格执行营业机构重要岗位的请假、报告制度。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-a3eb-85c0-c021-5dd340f2242c.html
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内部审计章程应由董事会批准后无需再报监管部门备案。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-a3eb-89a8-c021-5dd340f22425.html
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审计的独立性表现为:组织机构的独立性、业务工作的独立性、人员的独立性。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-a3eb-81d8-c021-5dd340f22421.html
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在被审单位存在重大贪污盗窃和严重违反财经纪律的行为情况下,审计人员可以采用详查法。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-a3eb-89a8-c021-5dd340f2241d.html
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商业银行内部审计工作不应独立于风险管理和内控合规。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-a3eb-81d8-c021-5dd340f2240f.html
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备用信用证与其他信用证相比,其特征是在备用信用证业务关系中,开证行通常是第一付款人。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-a3eb-81d8-c021-5dd340f22405.html
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审计判断审计判断(2019)
内部控制贯穿于企业经营活动的各个方面,只要存在企业经营活动和经营管理,就需要有相应的内部控制。
A、正确
B、错误
答案:A
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重要性越低,需要的审计证据越多,审计证据越多,审计风险越低,所以重要性与审计风险呈正向变化。
A. 正确
B. 错误
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A. 正确
B. 错误
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A. 正确
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A. 正确
B. 错误
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A. 正确
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内部审计章程应由董事会批准后无需再报监管部门备案。
A. 正确
B. 错误
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审计的独立性表现为:组织机构的独立性、业务工作的独立性、人员的独立性。
A. 正确
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在被审单位存在重大贪污盗窃和严重违反财经纪律的行为情况下,审计人员可以采用详查法。
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B. 错误
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商业银行内部审计工作不应独立于风险管理和内控合规。
A. 正确
B. 错误
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备用信用证与其他信用证相比,其特征是在备用信用证业务关系中,开证行通常是第一付款人。
A. 正确
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