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审计判断审计判断(2019)
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审计判断审计判断(2019)
题目内容
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判断题
)
描述内部控制制度的方法通常有三种,即文字表述法、调查表法和工作底稿法。

A、正确

B、错误

答案:B

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审计判断审计判断(2019)
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审计取证的顺序与反映经济业务的会计资料形成过程相反的方法,称为逆查法。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-a3eb-85c0-c021-5dd340f22411.html
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审计的基本职能是监督、评价、鉴证。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-a3eb-85c0-c021-5dd340f22435.html
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审计项目的各级复核人员应在各自责任范围内对审计证据的充分性、相关性和可靠性予以复核。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-a3eb-89a8-c021-5dd340f22401.html
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被审计单位负责人应当对本单位所提供的财务会计资料的合法性、准确性负责。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-a3eb-81d8-c021-5dd340f22407.html
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内部审计的档案整理阶段就是立卷建档。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-a3eb-85c0-c021-5dd340f2240f.html
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对现金交易的审计需要特别的关注,审计师应该对疏忽负责。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-a3eb-81d8-c021-5dd340f22418.html
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审计人员的审计工作建立在对内部控制制度评价的基础上,这种审计模式被称为风险导向审计。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-a3eb-85c0-c021-5dd340f2243b.html
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按审计的内容可以将审计划分为:全部审计和局部审计。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-a3eb-81d8-c021-5dd340f22426.html
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审计人员在函证存款业务时,不必向存款账户已结清的客户发函。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-a3eb-85c0-c021-5dd340f2243d.html
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外部调查取证方法所获得的审计证据可靠性较高。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-a3eb-89a8-c021-5dd340f22414.html
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审计判断审计判断(2019)

描述内部控制制度的方法通常有三种,即文字表述法、调查表法和工作底稿法。

A、正确

B、错误

答案:B

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审计判断审计判断(2019)
相关题目
审计取证的顺序与反映经济业务的会计资料形成过程相反的方法,称为逆查法。

A. 正确

B. 错误

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审计的基本职能是监督、评价、鉴证。

A. 正确

B. 错误

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审计项目的各级复核人员应在各自责任范围内对审计证据的充分性、相关性和可靠性予以复核。

A. 正确

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被审计单位负责人应当对本单位所提供的财务会计资料的合法性、准确性负责。

A. 正确

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内部审计的档案整理阶段就是立卷建档。

A. 正确

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对现金交易的审计需要特别的关注,审计师应该对疏忽负责。

A. 正确

B. 错误

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审计人员的审计工作建立在对内部控制制度评价的基础上,这种审计模式被称为风险导向审计。

A. 正确

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按审计的内容可以将审计划分为:全部审计和局部审计。

A. 正确

B. 错误

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审计人员在函证存款业务时,不必向存款账户已结清的客户发函。

A. 正确

B. 错误

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外部调查取证方法所获得的审计证据可靠性较高。

A. 正确

B. 错误

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