首页
题库分类
搜索题库
下载APP
企业群组
使用教程
APP下载
首页
>
1
财会金融
>
审计判断审计判断(2019)
搜索
审计判断审计判断(2019)
题目内容
(
判断题
)
国际审计准则的制定机构是国际会计师联合会。
A、正确
B、错误
答案:A
审计判断审计判断(2019)
尽管审计师可以根据需要,利用专家协助工作,但应对利用专家工作结果所形成的审计结论负责。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-a3eb-81d8-c021-5dd340f22427.html
点击查看题目
总审计师由股东大会负责聘任和解聘。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-a3eb-81d8-c021-5dd340f22414.html
点击查看题目
对于重大或敏感的审计问题,审计项目负责人应直接进行督导。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-a3eb-81d8-c021-5dd340f22419.html
点击查看题目
社会审计的特点是:独立性、委托性、有偿性。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-a3eb-81d8-c021-5dd340f22422.html
点击查看题目
定期进行结账、对账,定期进行财产清查是属于预防性内部控制。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-a3eb-81d8-c021-5dd340f2240e.html
点击查看题目
审计组实行组长负责制,审计组组长是审计项目业务、廉政、保密、安全工作的第一责任人,应当参与审计实施过程。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-a3eb-85c0-c021-5dd340f2242f.html
点击查看题目
由多名审计人员共同查证的审计事项,应当由审计组组长签名确认。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-a3eb-85c0-c021-5dd340f22403.html
点击查看题目
良好的内部控制可以完全杜绝串通舞弊。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-a3eb-85c0-c021-5dd340f22406.html
点击查看题目
若发现的舞弊行为性质严重或金额较大,应在出具的常规审计报告中说明。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-a3eb-85c0-c021-5dd340f22427.html
点击查看题目
商业银行在实施内部审计活动外包时,本行内部审计人员无需参加项目的实施。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-a3eb-81d8-c021-5dd340f22402.html
点击查看题目
首页
>
财会金融
>
审计判断审计判断(2019)
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-a3eb-81d8-c021-5dd340f22428.html
题目内容
(
判断题
)
手机预览
审计判断审计判断(2019)
国际审计准则的制定机构是国际会计师联合会。
A、正确
B、错误
答案:A
相关题库:
审计判断审计判断(2019)
分享
审计判断审计判断(2019)
相关题目
尽管审计师可以根据需要,利用专家协助工作,但应对利用专家工作结果所形成的审计结论负责。
A. 正确
B. 错误
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-a3eb-81d8-c021-5dd340f22427.html
点击查看答案
总审计师由股东大会负责聘任和解聘。
A. 正确
B. 错误
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-a3eb-81d8-c021-5dd340f22414.html
点击查看答案
对于重大或敏感的审计问题,审计项目负责人应直接进行督导。
A. 正确
B. 错误
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-a3eb-81d8-c021-5dd340f22419.html
点击查看答案
社会审计的特点是:独立性、委托性、有偿性。
A. 正确
B. 错误
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-a3eb-81d8-c021-5dd340f22422.html
点击查看答案
定期进行结账、对账,定期进行财产清查是属于预防性内部控制。
A. 正确
B. 错误
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-a3eb-81d8-c021-5dd340f2240e.html
点击查看答案
审计组实行组长负责制,审计组组长是审计项目业务、廉政、保密、安全工作的第一责任人,应当参与审计实施过程。
A. 正确
B. 错误
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-a3eb-85c0-c021-5dd340f2242f.html
点击查看答案
由多名审计人员共同查证的审计事项,应当由审计组组长签名确认。
A. 正确
B. 错误
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-a3eb-85c0-c021-5dd340f22403.html
点击查看答案
良好的内部控制可以完全杜绝串通舞弊。
A. 正确
B. 错误
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-a3eb-85c0-c021-5dd340f22406.html
点击查看答案
若发现的舞弊行为性质严重或金额较大,应在出具的常规审计报告中说明。
A. 正确
B. 错误
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-a3eb-85c0-c021-5dd340f22427.html
点击查看答案
商业银行在实施内部审计活动外包时,本行内部审计人员无需参加项目的实施。
A. 正确
B. 错误
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-a3eb-81d8-c021-5dd340f22402.html
点击查看答案
类似热门题库
https://www.shititong.cn/cha-kan/tikulist/CABDFD8599600001E95785FF11904260.html
基金知识考试题库
https://www.shititong.cn/cha-kan/tikulist/CABCF09246B000014739125E18203910.html
基金管理知识题库
https://www.shititong.cn/cha-kan/tikulist/CABC4176B7300001BB46AF40F1B5C690.html
柜面业务知识练习
https://www.shititong.cn/cha-kan/tikulist/CABC0AE4E8C00001C11151921F5ECB90.html
基金应知应会考试参考题库
https://www.shititong.cn/cha-kan/tikulist/CAB8364766B00001FAC31D608D201667.html
银行知识理论题库
https://www.shititong.cn/cha-kan/tikulist/CAB8348CB0B000014898B68314791AE3.html
对公客户经理总行题库
https://www.shititong.cn/cha-kan/tikulist/CAB7D2746250000128BC1E0E14C01F76.html
财务会计理论知识综合
https://www.shititong.cn/cha-kan/tikulist/CAB5E5484A2000015AFCE4B214CF19A6.html
2024年苏州分行运营业务知识题库(4月18日勘误版)
https://www.shititong.cn/cha-kan/tikulist/CAB5C9FB04100001439B3FA010301495.html
审计基础知识题库
https://www.shititong.cn/cha-kan/tikulist/CAB4D56A4B300001FE3E1F10AB001CB0.html
2024年金融合规考试题库
审计判断审计判断(2019)
C9EE95AA27100001ED9E1980D7501544
试题通小程序
试题通app下载
©2016-2023.南通佰易网络科技有限公司
苏ICP备16028519号-2 苏公网安备32061102000302