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审计判断审计判断(2019)
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审计判断审计判断(2019)
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判断题
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各银行业金融机构要成立信息安全领导机构,由合规部门、风险管理部门、信息科技部门及相关业务部门负责人共同组成,负责重大信息安全事项的决策和审批。
A、正确
B、错误
答案:B
审计判断审计判断(2019)
在审计抽样中,若样本的实际差错率或标准差大于预计差错率或标准差,则表明样本的结果符合要求,可以用样本的结论推断总体。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-a3eb-89a8-c021-5dd340f2241f.html
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内部审计章程应由董事会批准后无需再报监管部门备案。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-a3eb-89a8-c021-5dd340f22425.html
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内部审计机构应当接受组织董事会或者最高管理层的领导和监督,并保持与董事会或者最高管理层及时、高效的沟通。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-a3eb-85c0-c021-5dd340f22415.html
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对现金交易的审计需要特别的关注,审计师应该对疏忽负责。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-a3eb-81d8-c021-5dd340f22418.html
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商业银行在实施内部审计活动外包时,本行内部审计人员无需参加项目的实施。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-a3eb-81d8-c021-5dd340f22402.html
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对被审计单位或其人员正在进行的违纪、违规行为,审计部门及其审计人员应即刻报告有权机关,并予以制止。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-a3eb-81d8-c021-5dd340f22411.html
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审计实施方案制定后,审计人员仍可对审计实施方案进行修订、补充和调整。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-a3eb-89a8-c021-5dd340f22400.html
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可以有效地查出会计资料中存在的各种差错,不易出现遗漏,但工作量大,费时费力,审计成本相对较高。具有以上特点的审计取证方法是详查法。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-a3eb-85c0-c021-5dd340f2241f.html
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内部审计机构应当建立审计工作底稿的一级复核制度,明确规定各级复核人员的要求和责任。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-a3eb-85c0-c021-5dd340f22414.html
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审计的独立性表现为:组织机构的独立性、业务工作的独立性、人员的独立性。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-a3eb-81d8-c021-5dd340f22421.html
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https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-a3eb-81d8-c021-5dd340f2241a.html
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审计判断审计判断(2019)
各银行业金融机构要成立信息安全领导机构,由合规部门、风险管理部门、信息科技部门及相关业务部门负责人共同组成,负责重大信息安全事项的决策和审批。
A、正确
B、错误
答案:B
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在审计抽样中,若样本的实际差错率或标准差大于预计差错率或标准差,则表明样本的结果符合要求,可以用样本的结论推断总体。
A. 正确
B. 错误
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A. 正确
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A. 正确
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A. 正确
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商业银行在实施内部审计活动外包时,本行内部审计人员无需参加项目的实施。
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对被审计单位或其人员正在进行的违纪、违规行为,审计部门及其审计人员应即刻报告有权机关,并予以制止。
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审计实施方案制定后,审计人员仍可对审计实施方案进行修订、补充和调整。
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可以有效地查出会计资料中存在的各种差错,不易出现遗漏,但工作量大,费时费力,审计成本相对较高。具有以上特点的审计取证方法是详查法。
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内部审计机构应当建立审计工作底稿的一级复核制度,明确规定各级复核人员的要求和责任。
A. 正确
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审计的独立性表现为:组织机构的独立性、业务工作的独立性、人员的独立性。
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