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审计判断审计判断(2019)
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审计判断审计判断(2019)
题目内容
(
判断题
)
对于重大或敏感的审计问题,审计项目负责人应直接进行督导。

A、正确

B、错误

答案:B

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审计判断审计判断(2019)
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其他组织或者人员接受委托、聘用,承办或者参与内部审计业务,可以不遵守内部审计准则的相关规定。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-a3eb-85c0-c021-5dd340f22421.html
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内部控制贯穿于企业经营活动的各个方面,只要存在企业经营活动和经营管理,就需要有相应的内部控制。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-a3eb-85c0-c021-5dd340f2240a.html
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顺查法一般适用于业务规模较小,会计资料较少、存在问题较多的被审计单位。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-a3eb-89a8-c021-5dd340f22415.html
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描述内部控制制度的方法通常有三种,即文字表述法、调查表法和工作底稿法。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-a3eb-85c0-c021-5dd340f22408.html
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内部审计进入现代发展时期的两个标志:一是审计方法由详细审计变为抽样检查,二是审计领域从财务收支扩大到经营管理。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-a3eb-89a8-c021-5dd340f2240a.html
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被审计单位不配合内部审计工作、拒绝审计或者提供资料、提供虚假资料、拒不执行审计结论或者报复陷害内部审计人员的,审计机构应当及时予以处理;构成犯罪的,移交司法机关追究刑事责任。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-a3eb-81d8-c021-5dd340f22406.html
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内部审计机构负责人应适时安排后续审计工作,并把它作为审计方案的一部分。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-a3eb-85c0-c021-5dd340f22412.html
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可以接受的审计风险水平越低,所需证据的数量就越少。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-a3eb-85c0-c021-5dd340f22402.html
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村镇银行无需设置内部审计部门和专门的内部审计岗位。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-a3eb-81d8-c021-5dd340f22404.html
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配置资源属于审计职能。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-a3eb-81d8-c021-5dd340f22424.html
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题目内容
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判断题
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对于重大或敏感的审计问题,审计项目负责人应直接进行督导。

A、正确

B、错误

答案:B

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相关题目
其他组织或者人员接受委托、聘用,承办或者参与内部审计业务,可以不遵守内部审计准则的相关规定。

A. 正确

B. 错误

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内部控制贯穿于企业经营活动的各个方面,只要存在企业经营活动和经营管理,就需要有相应的内部控制。

A. 正确

B. 错误

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顺查法一般适用于业务规模较小,会计资料较少、存在问题较多的被审计单位。

A. 正确

B. 错误

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描述内部控制制度的方法通常有三种,即文字表述法、调查表法和工作底稿法。

A. 正确

B. 错误

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内部审计进入现代发展时期的两个标志:一是审计方法由详细审计变为抽样检查,二是审计领域从财务收支扩大到经营管理。

A. 正确

B. 错误

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被审计单位不配合内部审计工作、拒绝审计或者提供资料、提供虚假资料、拒不执行审计结论或者报复陷害内部审计人员的,审计机构应当及时予以处理;构成犯罪的,移交司法机关追究刑事责任。

A. 正确

B. 错误

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内部审计机构负责人应适时安排后续审计工作,并把它作为审计方案的一部分。

A. 正确

B. 错误

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可以接受的审计风险水平越低,所需证据的数量就越少。

A. 正确

B. 错误

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村镇银行无需设置内部审计部门和专门的内部审计岗位。

A. 正确

B. 错误

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配置资源属于审计职能。

A. 正确

B. 错误

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