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审计判断审计判断(2019)
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审计判断审计判断(2019)
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判断题
)
审计委员会成员不少于5人,多数应为独立董事。
A、正确
B、错误
答案:B
审计判断审计判断(2019)
内部审计人员应当将审计程序的执行过程及收集和评价的审计证据记录于审计报告。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-a3eb-85c0-c021-5dd340f22419.html
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从检查被审计单位内部控制入手,根据对内部控制评审的结果,确定实质性测试的审查范围、数量和重点,根据检查结果形成审计意见和结论的审计取证模式是制度基础审计。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-a3eb-85c0-c021-5dd340f2241b.html
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审计委员会成员不少于5人,多数应为独立董事。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-a3eb-81d8-c021-5dd340f22410.html
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内部审计的档案整理阶段就是立卷建档。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-a3eb-85c0-c021-5dd340f2240f.html
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建立、健全内部控制并使之有效运行是内部审计人员的责任。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-a3eb-81d8-c021-5dd340f22425.html
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目前大部分国家的外汇标价都采用直接标价法。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-a3eb-85c0-c021-5dd340f22409.html
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农村中小金融机构内部审计部门应对董(理)事会负责。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-a3eb-85c0-c021-5dd340f22420.html
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按实施审计的范围,可以将审计划分为全部审计和局部审计。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-a3eb-81d8-c021-5dd340f2241f.html
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既能为审计人员提供工作标准,又能为检查和评价审计工作质量规则的是审计工作方案。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-a3eb-85c0-c021-5dd340f2241d.html
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即使注册会计师严格按专业标准的要求执业,审定后的会计报表中存在错报、漏报事项,注册会计师同样应承担法律责任。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-a3eb-81d8-c021-5dd340f22423.html
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审计判断审计判断(2019)
审计委员会成员不少于5人,多数应为独立董事。
A、正确
B、错误
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内部审计人员应当将审计程序的执行过程及收集和评价的审计证据记录于审计报告。
A. 正确
B. 错误
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A. 正确
B. 错误
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审计委员会成员不少于5人,多数应为独立董事。
A. 正确
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内部审计的档案整理阶段就是立卷建档。
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建立、健全内部控制并使之有效运行是内部审计人员的责任。
A. 正确
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农村中小金融机构内部审计部门应对董(理)事会负责。
A. 正确
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按实施审计的范围,可以将审计划分为全部审计和局部审计。
A. 正确
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既能为审计人员提供工作标准,又能为检查和评价审计工作质量规则的是审计工作方案。
A. 正确
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即使注册会计师严格按专业标准的要求执业,审定后的会计报表中存在错报、漏报事项,注册会计师同样应承担法律责任。
A. 正确
B. 错误
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