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审计判断审计判断(2019)
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审计判断审计判断(2019)
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判断题
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对机构规模较小、内审资源有限的村镇银行,主发起行要主动承担审计职能,有效实施审计
A、正确
B、错误
答案:A
审计判断审计判断(2019)
描述内部控制制度的方法通常有三种,即文字表述法、调查表法和工作底稿法。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-a3eb-85c0-c021-5dd340f22408.html
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内部审计机构应当接受组织董事会或者最高管理层的领导和监督,并保持与董事会或者最高管理层及时、高效的沟通。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-a3eb-85c0-c021-5dd340f22415.html
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从检查被审计单位内部控制入手,根据对内部控制评审的结果,确定实质性测试的审查范围、数量和重点,根据检查结果形成审计意见和结论的审计取证模式是制度基础审计。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-a3eb-85c0-c021-5dd340f2241b.html
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根据《审计法实施条例》的规定,审计部门根据审计项目方案实施审计时,一般情况下,应在实施审计的五日前,向被审计单位送达审计通知书。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-a3eb-81d8-c021-5dd340f2241c.html
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库存现金的盘点一般采用突击方式进行。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-a3eb-85c0-c021-5dd340f22404.html
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总行审计部依照法规、金融政策及本行有关制度,对辖属机构独立行使检查、监督和评价职能。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-a3eb-89a8-c021-5dd340f2242a.html
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审计责任不能代替、减轻或免除会计责任。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-a3eb-89a8-c021-5dd340f22404.html
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对现金交易的审计需要特别的关注,审计师应该对疏忽负责。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-a3eb-81d8-c021-5dd340f22418.html
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银行业监督管理机构可以要求商业银行内部审计部门完成指定项目的审计工作,并将审计结果报送监管部门。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-a3eb-89a8-c021-5dd340f22423.html
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中国注册会计师协会是行业纪律组织,不承担行政管理职能。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-a3eb-89a8-c021-5dd340f22426.html
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审计判断审计判断(2019)
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审计判断审计判断(2019)
对机构规模较小、内审资源有限的村镇银行,主发起行要主动承担审计职能,有效实施审计
A、正确
B、错误
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B. 错误
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A. 正确
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