试题通
试题通
APP下载
首页
>
财会金融
>
审计判断审计判断(2019)
试题通
搜索
审计判断审计判断(2019)
题目内容
(
判断题
)
从审计证据的来源看,证据可分为:内部证据、外部证据、亲历证据,其中内部证据证明力最弱。

A、正确

B、错误

答案:A

试题通
审计判断审计判断(2019)
试题通
审计项目的各级复核人员应在各自责任范围内对审计证据的充分性、相关性和可靠性予以复核。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-a3eb-89a8-c021-5dd340f22401.html
点击查看题目
审计证据的类型与取证途径不影响审计证据的充分性。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-a3eb-89a8-c021-5dd340f22405.html
点击查看题目
审计人员的审计工作建立在对内部控制制度评价的基础上,这种审计模式被称为风险导向审计。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-a3eb-85c0-c021-5dd340f2243b.html
点击查看题目
对机构规模较小、内审资源有限的村镇银行,主发起行要主动承担审计职能,有效实施审计
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-a3eb-81d8-c021-5dd340f2240d.html
点击查看题目
从检查被审计单位内部控制入手,根据对内部控制评审的结果,确定实质性测试的审查范围、数量和重点,根据检查结果形成审计意见和结论的审计取证模式是制度基础审计。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-a3eb-85c0-c021-5dd340f2241b.html
点击查看题目
审计工作底稿的复核工作应当由比审计工作底稿编制人员职位更高或者经验更为丰富的人员承担。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-a3eb-85c0-c021-5dd340f22438.html
点击查看题目
商业银行在实施内部审计活动外包时,本行内部审计人员无需参加项目的实施。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-a3eb-81d8-c021-5dd340f22402.html
点击查看题目
库存现金的盘点一般采用突击方式进行。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-a3eb-85c0-c021-5dd340f22404.html
点击查看题目
内部审计力量不足的,应当将审计任务委托社会中介机构进行。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-a3eb-85c0-c021-5dd340f22417.html
点击查看题目
根据《审计法》的规定,被审计单位的财务会计资料的真实性和完整性由审计人员负责。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-a3eb-81d8-c021-5dd340f2241b.html
点击查看题目
首页
>
财会金融
>
审计判断审计判断(2019)
题目内容
(
判断题
)
手机预览
试题通
审计判断审计判断(2019)

从审计证据的来源看,证据可分为:内部证据、外部证据、亲历证据,其中内部证据证明力最弱。

A、正确

B、错误

答案:A

试题通
试题通
审计判断审计判断(2019)
相关题目
审计项目的各级复核人员应在各自责任范围内对审计证据的充分性、相关性和可靠性予以复核。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-a3eb-89a8-c021-5dd340f22401.html
点击查看答案
审计证据的类型与取证途径不影响审计证据的充分性。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-a3eb-89a8-c021-5dd340f22405.html
点击查看答案
审计人员的审计工作建立在对内部控制制度评价的基础上,这种审计模式被称为风险导向审计。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-a3eb-85c0-c021-5dd340f2243b.html
点击查看答案
对机构规模较小、内审资源有限的村镇银行,主发起行要主动承担审计职能,有效实施审计

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-a3eb-81d8-c021-5dd340f2240d.html
点击查看答案
从检查被审计单位内部控制入手,根据对内部控制评审的结果,确定实质性测试的审查范围、数量和重点,根据检查结果形成审计意见和结论的审计取证模式是制度基础审计。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-a3eb-85c0-c021-5dd340f2241b.html
点击查看答案
审计工作底稿的复核工作应当由比审计工作底稿编制人员职位更高或者经验更为丰富的人员承担。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-a3eb-85c0-c021-5dd340f22438.html
点击查看答案
商业银行在实施内部审计活动外包时,本行内部审计人员无需参加项目的实施。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-a3eb-81d8-c021-5dd340f22402.html
点击查看答案
库存现金的盘点一般采用突击方式进行。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-a3eb-85c0-c021-5dd340f22404.html
点击查看答案
内部审计力量不足的,应当将审计任务委托社会中介机构进行。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-a3eb-85c0-c021-5dd340f22417.html
点击查看答案
根据《审计法》的规定,被审计单位的财务会计资料的真实性和完整性由审计人员负责。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-a3eb-81d8-c021-5dd340f2241b.html
点击查看答案
试题通小程序
试题通app下载