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审计判断审计判断(2019)
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审计判断审计判断(2019)
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判断题
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董事长对内部审计的独立性和有效性承担最终责任。

A、正确

B、错误

答案:B

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审计判断审计判断(2019)
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审计部负责全行审计制度的制定。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-a3eb-85c0-c021-5dd340f22432.html
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良好的内部控制可以完全杜绝串通舞弊。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-a3eb-85c0-c021-5dd340f22406.html
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全部审计与详查法,局部审计与抽查法都是同一种审计技术方法。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-a3eb-85c0-c021-5dd340f22423.html
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在审计过程中若存在着未遵循内部审计准则的情形,审计通知书应当对其做出解释和说明。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-a3eb-89a8-c021-5dd340f22420.html
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对被审计单位及其人员拒不提供与审计事项相关资料的,经审计部门负责人批准,审计部门可对相关帐册和资料等采取必要的临时措施。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-a3eb-81d8-c021-5dd340f22412.html
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商业银行应建立合规管理部门与内部审计部门在合规管理方面的协作机制。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-a3eb-85c0-c021-5dd340f2242d.html
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外部调查取证方法所获得的审计证据可靠性较高。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-a3eb-89a8-c021-5dd340f22414.html
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被审计单位不配合内部审计工作、拒绝审计或者提供资料、提供虚假资料、拒不执行审计结论或者报复陷害内部审计人员的,审计机构应当及时予以处理;构成犯罪的,移交司法机关追究刑事责任。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-a3eb-81d8-c021-5dd340f22406.html
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商业银行在给集团客户授信时,应当注意防范集团客户内部关联方之间互相担保的风险。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-a3eb-85c0-c021-5dd340f2242e.html
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商业银行内部审计工作不应独立于风险管理和内控合规。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-a3eb-81d8-c021-5dd340f2240f.html
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审计判断审计判断(2019)

董事长对内部审计的独立性和有效性承担最终责任。

A、正确

B、错误

答案:B

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相关题目
审计部负责全行审计制度的制定。

A. 正确

B. 错误

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良好的内部控制可以完全杜绝串通舞弊。

A. 正确

B. 错误

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全部审计与详查法,局部审计与抽查法都是同一种审计技术方法。

A. 正确

B. 错误

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在审计过程中若存在着未遵循内部审计准则的情形,审计通知书应当对其做出解释和说明。

A. 正确

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对被审计单位及其人员拒不提供与审计事项相关资料的,经审计部门负责人批准,审计部门可对相关帐册和资料等采取必要的临时措施。

A. 正确

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商业银行应建立合规管理部门与内部审计部门在合规管理方面的协作机制。

A. 正确

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外部调查取证方法所获得的审计证据可靠性较高。

A. 正确

B. 错误

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被审计单位不配合内部审计工作、拒绝审计或者提供资料、提供虚假资料、拒不执行审计结论或者报复陷害内部审计人员的,审计机构应当及时予以处理;构成犯罪的,移交司法机关追究刑事责任。

A. 正确

B. 错误

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商业银行在给集团客户授信时,应当注意防范集团客户内部关联方之间互相担保的风险。

A. 正确

B. 错误

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商业银行内部审计工作不应独立于风险管理和内控合规。

A. 正确

B. 错误

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