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审计判断审计判断(2019)
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审计判断审计判断(2019)
题目内容
(
判断题
)
编制审计工作底稿属于审计准备阶段。
A、正确
B、错误
答案:B
审计判断审计判断(2019)
内部控制应当与商业银行的经营规模、业务范围和风险特点相适应,以合理的成本实现内部控制的目标。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-a3eb-85c0-c021-5dd340f2240b.html
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对会计核算等资料数据进行重新计算的审计方法称为分析性复核。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-a3eb-81d8-c021-5dd340f22413.html
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其他组织或者人员接受委托、聘用,承办或者参与内部审计业务,可以不遵守内部审计准则的相关规定。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-a3eb-85c0-c021-5dd340f22421.html
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村镇银行无需设置内部审计部门和专门的内部审计岗位。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-a3eb-81d8-c021-5dd340f22404.html
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内部审计力量不足的,应当将审计任务委托社会中介机构进行。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-a3eb-85c0-c021-5dd340f22417.html
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按审计是否为初次实施可以将审计划分为初次审计和二次审计。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-a3eb-89a8-c021-5dd340f2241e.html
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外部调查取得的审计证据作为一种有力的审计证据来源,可主要用来证实往来账项。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-a3eb-85c0-c021-5dd340f22413.html
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审计是审计机关依法独立检查被审计单位的会计凭证、会计账簿、会计报表以及其他与财政收支、财务收支有关的资料和资产,监督财政收支、财务收支真实、合法和效益的行为。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-a3eb-81d8-c021-5dd340f22416.html
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若发现的舞弊行为性质严重或金额较大,应在出具的常规审计报告中说明。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-a3eb-85c0-c021-5dd340f22427.html
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对于重大或敏感的审计问题,审计项目负责人应直接进行督导。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-a3eb-81d8-c021-5dd340f22419.html
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编制审计工作底稿属于审计准备阶段。
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审计判断审计判断(2019)
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内部控制应当与商业银行的经营规模、业务范围和风险特点相适应,以合理的成本实现内部控制的目标。
A. 正确
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其他组织或者人员接受委托、聘用,承办或者参与内部审计业务,可以不遵守内部审计准则的相关规定。
A. 正确
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内部审计力量不足的,应当将审计任务委托社会中介机构进行。
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按审计是否为初次实施可以将审计划分为初次审计和二次审计。
A. 正确
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外部调查取得的审计证据作为一种有力的审计证据来源,可主要用来证实往来账项。
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审计是审计机关依法独立检查被审计单位的会计凭证、会计账簿、会计报表以及其他与财政收支、财务收支有关的资料和资产,监督财政收支、财务收支真实、合法和效益的行为。
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若发现的舞弊行为性质严重或金额较大,应在出具的常规审计报告中说明。
A. 正确
B. 错误
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对于重大或敏感的审计问题,审计项目负责人应直接进行督导。
A. 正确
B. 错误
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