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审计判断审计判断(2019)
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审计判断审计判断(2019)
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判断题
)
被审计单位负责人应当对本单位所提供的财务会计资料的合法性、准确性负责。
A、正确
B、错误
答案:B
审计判断审计判断(2019)
逆查法的优点是全面细致,不容易遗漏错弊事项。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-a3eb-85c0-c021-5dd340f2241e.html
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内部审计有效性和整改情况应纳入公司治理和内部控制整体有效性评估和监管评级。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-a3eb-81d8-c021-5dd340f22403.html
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商业银行在给集团客户授信时,应当注意防范集团客户内部关联方之间互相担保的风险。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-a3eb-85c0-c021-5dd340f2242e.html
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按审计是否为初次实施可以将审计划分为初次审计和二次审计。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-a3eb-89a8-c021-5dd340f2241e.html
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内部审计师在注意到某些舞弊征兆之后,应该扩展审计工作来确定是否有理由进行调查
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-a3eb-85c0-c021-5dd340f2241c.html
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总审计师由股东大会负责聘任和解聘。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-a3eb-81d8-c021-5dd340f22414.html
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可以接受的审计风险水平越低,所需证据的数量就越少。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-a3eb-85c0-c021-5dd340f22402.html
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在审计过程中若存在着未遵循内部审计准则的情形,审计通知书应当对其做出解释和说明。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-a3eb-89a8-c021-5dd340f22420.html
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审计证据的类型与取证途径不影响审计证据的充分性。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-a3eb-89a8-c021-5dd340f22405.html
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其他组织或者人员接受委托、聘用,承办或者参与内部审计业务,可以不遵守内部审计准则的相关规定。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-a3eb-85c0-c021-5dd340f22421.html
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审计判断审计判断(2019)
被审计单位负责人应当对本单位所提供的财务会计资料的合法性、准确性负责。
A、正确
B、错误
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A. 正确
B. 错误
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内部审计有效性和整改情况应纳入公司治理和内部控制整体有效性评估和监管评级。
A. 正确
B. 错误
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A. 正确
B. 错误
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A. 正确
B. 错误
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A. 正确
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B. 错误
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可以接受的审计风险水平越低,所需证据的数量就越少。
A. 正确
B. 错误
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在审计过程中若存在着未遵循内部审计准则的情形,审计通知书应当对其做出解释和说明。
A. 正确
B. 错误
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审计证据的类型与取证途径不影响审计证据的充分性。
A. 正确
B. 错误
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其他组织或者人员接受委托、聘用,承办或者参与内部审计业务,可以不遵守内部审计准则的相关规定。
A. 正确
B. 错误
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