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审计判断审计判断(2019)
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审计判断审计判断(2019)
题目内容
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判断题
)
备用信用证与其他信用证相比,其特征是在备用信用证业务关系中,开证行通常是第一付款人。
A、正确
B、错误
答案:B
审计判断审计判断(2019)
如果经了解得知被审单位的内部控制不健全,则评估其控制风险水平高,因此就应扩大抽取的样本量,甚至进行详查。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-a3eb-85c0-c021-5dd340f22426.html
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以询问及分析性复核的审计技术方法,均可取得口头证据。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-a3eb-89a8-c021-5dd340f22418.html
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对于重大或敏感的审计问题,审计项目负责人应直接进行督导。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-a3eb-81d8-c021-5dd340f22419.html
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对审计中涉及的特定事项,审计部门或者审计人员有权调阅相关合同、文件和会议纪要等资料;也可向有关单位和个人进行调查,取得相关证明材料。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-a3eb-81d8-c021-5dd340f22415.html
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审计委员会成员不少于5人,多数应为独立董事。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-a3eb-81d8-c021-5dd340f22410.html
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审计证据为形成审计报告提供直接依据。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-a3eb-89a8-c021-5dd340f22406.html
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审计师了解被审计单位及其环境的目的是为了控制固有风险。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-a3eb-85c0-c021-5dd340f22440.html
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审计的基本职能是监督、评价、鉴证。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-a3eb-85c0-c021-5dd340f22435.html
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内部审计部门应随时将合规性审计结果告知合规部负责人。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-a3eb-85c0-c021-5dd340f2240d.html
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对所有审计项目都要实施后续审计属于审计质量控制措施。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-a3eb-89a8-c021-5dd340f22429.html
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审计判断审计判断(2019)
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审计判断审计判断(2019)
备用信用证与其他信用证相比,其特征是在备用信用证业务关系中,开证行通常是第一付款人。
A、正确
B、错误
答案:B
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审计判断审计判断(2019)
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如果经了解得知被审单位的内部控制不健全,则评估其控制风险水平高,因此就应扩大抽取的样本量,甚至进行详查。
A. 正确
B. 错误
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A. 正确
B. 错误
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A. 正确
B. 错误
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A. 正确
B. 错误
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审计委员会成员不少于5人,多数应为独立董事。
A. 正确
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审计证据为形成审计报告提供直接依据。
A. 正确
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审计师了解被审计单位及其环境的目的是为了控制固有风险。
A. 正确
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审计的基本职能是监督、评价、鉴证。
A. 正确
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内部审计部门应随时将合规性审计结果告知合规部负责人。
A. 正确
B. 错误
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对所有审计项目都要实施后续审计属于审计质量控制措施。
A. 正确
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