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审计判断审计判断(2019)
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审计判断审计判断(2019)
题目内容
(
判断题
)
内部审计有效性和整改情况应纳入公司治理和内部控制整体有效性评估和监管评级。
A、正确
B、错误
答案:A
审计判断审计判断(2019)
编制审计工作底稿属于审计准备阶段。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-a3eb-81d8-c021-5dd340f22408.html
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在收入截止测试中,以账簿记录为起点的审计路线,以防止少计收入。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-a3eb-89a8-c021-5dd340f22422.html
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对所有审计事项均采用详查法属于审计质量控制措施。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-a3eb-89a8-c021-5dd340f22419.html
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审计工作底稿保管期限一般不低于10年。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-a3eb-85c0-c021-5dd340f22437.html
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统计抽样建立在一定的理论基础之上,具有科学性,因此,它能够减少审计工作过程中的专业判断,并逐步取代审计人员的专业判断。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-a3eb-89a8-c021-5dd340f2240d.html
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内部审计有效性和整改情况应纳入公司治理和内部控制整体有效性评估和监管评级。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-a3eb-81d8-c021-5dd340f22403.html
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内部审计人员应将获取审计证据的名称、来源、内容、时间等清晰、完整地记录在审计报告中。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-a3eb-85c0-c021-5dd340f2241a.html
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总行审计部依照法规、金融政策及本行有关制度,对辖属机构独立行使检查、监督和评价职能。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-a3eb-89a8-c021-5dd340f2242a.html
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审计组完成审计外勤工作,撰写审计报告初稿之后,应该征求被审计单位意见。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-a3eb-89a8-c021-5dd340f2240b.html
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按实施审计的范围,可以将审计划分为全部审计和局部审计。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-a3eb-81d8-c021-5dd340f2241f.html
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内部审计有效性和整改情况应纳入公司治理和内部控制整体有效性评估和监管评级。
A、正确
B、错误
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A. 正确
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A. 正确
B. 错误
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A. 正确
B. 错误
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内部审计人员应将获取审计证据的名称、来源、内容、时间等清晰、完整地记录在审计报告中。
A. 正确
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总行审计部依照法规、金融政策及本行有关制度,对辖属机构独立行使检查、监督和评价职能。
A. 正确
B. 错误
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审计组完成审计外勤工作,撰写审计报告初稿之后,应该征求被审计单位意见。
A. 正确
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按实施审计的范围,可以将审计划分为全部审计和局部审计。
A. 正确
B. 错误
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