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审计判断审计判断(2019)
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审计判断审计判断(2019)
题目内容
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判断题
)
内部审计部门无权向董事会、高级管理层和相关部门提出处理和处罚建议。
A、正确
B、错误
答案:B
审计判断审计判断(2019)
实施舞弊的动机或压力是舞弊发生的首要条件。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-a3eb-81d8-c021-5dd340f2240a.html
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我国的内部国家审计机构和会计师事务所一律采用简式审计报告。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-a3eb-89a8-c021-5dd340f22410.html
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审计是审计机关依法独立检查被审计单位的会计凭证、会计账簿、会计报表以及其他与财政收支、财务收支有关的资料和资产,监督财政收支、财务收支真实、合法和效益的行为。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-a3eb-81d8-c021-5dd340f22416.html
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如果经了解得知被审单位的内部控制不健全,则评估其控制风险水平高,因此就应扩大抽取的样本量,甚至进行详查。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-a3eb-85c0-c021-5dd340f22426.html
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从可靠性看,函证的回函比内部审计证据更可靠。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-a3eb-81d8-c021-5dd340f2240b.html
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按审计的内容可以将审计划分为:全部审计和局部审计。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-a3eb-81d8-c021-5dd340f22426.html
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对机构规模较小、内审资源有限的村镇银行,主发起行要主动承担审计职能,有效实施审计
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-a3eb-81d8-c021-5dd340f2240d.html
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按实施审计的范围,可以将审计划分为全部审计和局部审计。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-a3eb-81d8-c021-5dd340f2241f.html
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对所有审计项目都要实施后续审计属于审计质量控制措施。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-a3eb-89a8-c021-5dd340f22429.html
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根据国家审计准则的规定,对审计项目实施结果承担最终责任的是审计机构。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-a3eb-85c0-c021-5dd340f22430.html
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https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-a3eb-81d8-c021-5dd340f22400.html
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审计判断审计判断(2019)
内部审计部门无权向董事会、高级管理层和相关部门提出处理和处罚建议。
A、正确
B、错误
答案:B
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实施舞弊的动机或压力是舞弊发生的首要条件。
A. 正确
B. 错误
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A. 正确
B. 错误
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A. 正确
B. 错误
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A. 正确
B. 错误
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从可靠性看,函证的回函比内部审计证据更可靠。
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按审计的内容可以将审计划分为:全部审计和局部审计。
A. 正确
B. 错误
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对机构规模较小、内审资源有限的村镇银行,主发起行要主动承担审计职能,有效实施审计
A. 正确
B. 错误
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按实施审计的范围,可以将审计划分为全部审计和局部审计。
A. 正确
B. 错误
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对所有审计项目都要实施后续审计属于审计质量控制措施。
A. 正确
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根据国家审计准则的规定,对审计项目实施结果承担最终责任的是审计机构。
A. 正确
B. 错误
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