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2022年度工会业务竞赛
11,503
单选题

在货币资金内部控制审计中,以下哪一项是审计人员不应认可的控制点()。

A
未经授权的人员不得办理现金收付业务
B
专人保管支付款项所需的全部印章
C
作废的支票在登记簿上作详细记录
D
支票保管和印章保管职务相互分离

答案解析

正确答案:B
题目纠错
2022年度工会业务竞赛

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