AI智能推荐题库-试题通 AI智能整理导入题库-试题通
×
首页 题库中心 合规题库小微王鑫 题目详情
C9E8F1BE4B9000012A8D1EB08F606EF0
合规题库小微王鑫
15,200
多选题

内部审计机构应当建立激励约束机制,对内部审计人员的工作进行( )。

A
考核
B
落实
C
评价
D
奖惩

答案解析

正确答案:ACD
题目纠错
合规题库小微王鑫

扫码进入小程序
随时随地练习

相关题目

单选题

被审计单位不配合内部审计工作、拒绝审计或者提供资料、提供虚假资料、拒不执行审计结论或者报复陷害内部审计人员的,( )应当及时予以处理;构成犯罪的,移交司法机关追究刑事责任。

单选题

保证商业银行建立并实施充分而有效的内部控制体系是( )的责任。

单选题

内部控制测试后,对于列入审计重点的项目,审计人员一般采用的实质性审查方法是( )。

单选题

按照监管部门规定,审计部门人员应按员工总人数的( )%配备。

单选题

按照审计法规的规定和要求,通知被审单位将应该审计的全部资料,如期报送到审计部门进行审计,属于( )

单选题

可以有效地查出会计资料中存在的各种差错,不易出现遗漏,但工作量大,费时费力,审计成本相对较高。具有以上特点的审计取证方法是( )。

单选题

根据《审计法》的规定,( )对本单位提供的财务会计资料的真实性和完整性负责。

单选题

从检查被审计单位内部控制入手,根据对内部控制评审的结果,确定实质性测试的审查范围、数量和重点,根据检查结果形成审计意见和结论的审计取证模式是( )。

单选题

( )是审计机关通知被审计单位接受审计的书面文件,是审计组执行审计任务、进行审计取证的依据。

单选题

下列样本选择方法中,不符合随机原则的有( )。

关闭登录弹窗
专为自学备考人员打造
勾选图标
自助导入本地题库
勾选图标
多种刷题考试模式
勾选图标
本地离线答题搜题
勾选图标
扫码考试方便快捷
勾选图标
海量试题每日更新
波浪装饰图
欢迎登录试题通
可以使用以下方式扫码登陆
APP图标
使用APP登录
微信图标
使用微信登录
试题通小程序二维码
联系电话:
400-660-3606
试题通企业微信二维码