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合规题库小微王鑫
15,200
多选题

信息科技部根据生产实际需要制订()

A
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答案解析

正确答案:ABCD
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相关题目

单选题

内部审计机构应当根据内部审计准则及相关规定,结合本组织的实际情况制定( )指导内部审计人员的工作。

单选题

内部审计机构和内部审计人员应当保持独立性和客观性,不得负责被审计单位的业务活动、内部控制和风险管理的( )。

单选题

内部审计机构负责人应适时安排后续审计工作,并把它作为( )的一部分。

单选题

内部审计机构负责人应根据( )规划审计项目执行的先后顺序。

单选题

内部审计机构负责人应当对内部审计机构管理的适当性和有效性负( )

单选题

内部审计活动在风险管理流程的作用可以包括以下哪项内容:( )Ⅰ、监督活动。Ⅱ、将对风险管理流程的评价作为业务计划的一部分。Ⅲ、参与监督委员会、监督活动以及状况报告。Ⅳ、管理和协调风险管理过程。

单选题

内部审计负责向高级管理层或董事会报告舞弊,当以下哪种情形出现的时候?( )

单选题

内部审计的主要关系人不包括( )组成。

单选题

与文字说明法和调查表法相比,审计人员利用流程图法记录对被审计单位内部控制的调查了解情况的优点是( )。

单选题

内部审计的目的是通过实施审计活动,不断加强和改善银行的 ( ),及时防范和化解经营风险,有效促进成本费用管理不断提高管理水平和经营效益,以确保银行各项业务持续健康发展。

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