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单选题
在配置行业审计资源时,原则上,审计中心不参与对驻地所在农商行实施的审计项目。
单选题
其他组织或者人员接受委托、聘用,承办或者参与内部审计业务,可以不遵守内部审计准则的相关规定。
单选题
农村中小金融机构内部审计部门应对董(理)事会 负责。
单选题
可以有效地查出会计资料中存在的各种差错,不易出现遗漏,但工作量大,费时费力,审计成本相对较高。具有以上特点的审计取证方法是详查法。
单选题
逆查法的优点是全面细致,不容易遗漏错弊事项。
单选题
既能为审计人员提供工作标准,又能为检查和评价审计工作质量规则的是审计工作方案。
单选题
内部审计师在注意到某些舞弊征兆之后,应该扩展审计工作来确定是否有理由进行调查
单选题
从检查被审计单位内部控制入手,根据对内部控制评审的结果,确定实质性测试的审查范围、数量和重点,根据检查结果形成审计意见和结论的审计取证模式是制度基础审计。
单选题
内部审计人员应将获取审计证据的名称、来源、内容、时间等清晰、完整地记录在审计报告中。
单选题
内部审计人员应当将审计程序的执行过程及收集和评价的审计证据记录于审计报告。
