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单选题
如果被审计单位对审计结果有异议,审计项目负责人及相关人员应当进行( )。
单选题
评价审计证据适当性时,审计人员一般应考虑( )。
单选题
内部审计是指为实施内部监督,依法对行内各单位部门的会计报表、帐簿、凭证及有关经济活动进行检查,对财务收支的( ) 进行审计和评价的活动。
单选题
内部审计是相对外部审计而言。根据现行法律规定,我国实施内部审计的审计机构包括( )
单选题
内部审计实施阶段包括( )
单选题
内部审计人员在实施内部审计业务时,不应有下列行为( )
单选题
下列审计质量控制措施中,属于对审计作业过程的控制的有( )。
单选题
内部审计人员应当关注被审计单位( )中的舞弊风险,对舞弊行为进行检查和报告。
单选题
内部审计人员应当关注( )等内部控制的局限性。
单选题
内部审计人员应当对获取的审计证据进行分类、筛选和汇总,保证审计证据的( ) 。
