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单选题
30.某企业只生产一种商品,商品单价是30元/件,单位变动成本为10元,固定成本为9000元,采用量本利分析法,计算盈亏平衡点的销量为()件。
单选题
29.某上市公司2021年财务报表中的利润总额为1000万元,财务报表中的错报金额为80万元,则可以认定该公司内部控制存在()。
单选题
28.企业严格按照会计核算流程对所有经济业务都进行确认、计量、记录和报告。这体现的是内部控制措施中的()。。
单选题
27.巨人集团董事长史玉柱拥有该企业98%的股权,在企业拥有绝对的决策权和话语权,同时内部审机构的负责人,内部监督机构形同虚设。这体现了内部控制()这一局限性。
单选题
26.有关内部控制的描述,正确的是()
单选题
25.审计人员对被审计事项作出结论、提出审计意见和审计建议的书面文件是()。
单选题
24.审计全过程的最主要阶段是()
单选题
23.有关审计抽样的说法,错误的是()。
单选题
22关于内部审计证据可靠性的判断,以下观点正确的是()。
单选题
21.下列行为中审计人员违反审计职业道德规定的是()
