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单选题
99.下列有关财务报表审计与内部控制审计的共同点的说法中,正确的有()。
单选题
98.下列情况中属于设计缺陷的有()。
单选题
97.下列说法中正确的有()。
单选题
96.内部控制缺陷是指监督检查过程中发现的()情形。
单选题
95.内部控制的运行缺陷是指()。
单选题
94.如果被审计单位管理当局拒绝就对财务报表有重大影响的某类事项提供必要的书面声明,或拒绝就重要的口头声明予以书面确认,注册会计师应将其视为审计范围受到重要限制并可能出具的审计报告类型有()。
单选题
93.审查持续经营能力的实质性程序有()。
单选题
92.财务方面存在可能导致对持续经营能力产生疑虑的事项或情况有()。
单选题
91.审计范围受到重大限制,注册会计师的做法可能有()。
单选题
90.非标准无保留意见有()。
