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在审计工作中,审计人员常用的选样方法包括

A、随机抽样

B、系统抽样

C、随意抽样

D、使用计算机辅助审计技术选样

E、余额估计抽样

答案:ABCD

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由于审计就是查账,因而审计抽样就是抽查
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e1f5-2dfb-2868-c045-f1f0330f7b10.html
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审计报告的引言段应包括下列内容()
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以下项目中,不属于货币资金内部控制测试程序的是
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在注册会计师所关心的下列问题中,()是为了实现截止目标。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e1f5-2dfa-e9e8-c045-f1f0330f7b03.html
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以实物出资的、注册会计师不需要实施的程序为
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遇到下列()情况时,注册会计师可能对K公司的财务报表出具无法表示意见的审计报告
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e1f5-2dfb-10f8-c045-f1f0330f7b12.html
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注册会计师在对杰豪公司固定资产和累计折旧进行审计时,有下列情况需作出正确的判断。能证明被审计单位房地产类固定资产所有权的资料有( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e1f5-2dfb-2480-c045-f1f0330f7b02.html
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为查明被审计单位是否存在利用其银行账户替其他单位或个人转移资金、使不法资金合法化的违法行为,注册会计师应当实施下列()两项针对性程序
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会计师事务所应当自审计报告日起,对审计工作底稿至少保存( )年
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注册会计师在名片上可以印有姓名、专业资格、社会职务、专家以及所获荣誉等。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e1f5-2dfb-2868-c045-f1f0330f7b07.html
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大学的题库噢噢噢
题目内容
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多选题
)
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大学的题库噢噢噢

在审计工作中,审计人员常用的选样方法包括

A、随机抽样

B、系统抽样

C、随意抽样

D、使用计算机辅助审计技术选样

E、余额估计抽样

答案:ABCD

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相关题目
由于审计就是查账,因而审计抽样就是抽查

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e1f5-2dfb-2868-c045-f1f0330f7b10.html
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审计报告的引言段应包括下列内容()

A. 指出构成整套财务报表的每张财务报表的名称

B. 提出财务报表附注

C. 指明财务报表公允反映了被审计单位的财务状况、经营成果和现金流量

D. 指明财务报表的日期和涵养的期间

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以下项目中,不属于货币资金内部控制测试程序的是

A. 抽取一定期间的现金日记账与总账的余额核对

B. 抽取并检查收款凭证

C. 抽取并检查付款凭证

D. 检查现金收入是否及时送存银行

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e1f5-2dfa-f5a0-c045-f1f0330f7b02.html
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在注册会计师所关心的下列问题中,()是为了实现截止目标。

A. 年前开出的支票是否均在年前入账

B. 应收账款是否属实

C. 存货的跌价损失是否已抵减

D. 固定资产是否有充作抵押的

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e1f5-2dfa-e9e8-c045-f1f0330f7b03.html
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以实物出资的、注册会计师不需要实施的程序为

A. 观察、检查实物

B. 审验实物权属转移情况

C. 按照国家规定在评估的基础上审验其价值

D. 审验实物出资比例是否符合规定

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e1f5-2dfb-0928-c045-f1f0330f7b18.html
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遇到下列()情况时,注册会计师可能对K公司的财务报表出具无法表示意见的审计报告

A. K公司管理层拒绝向注册会计师出具管理层声明书

B. 在存在疑虑的情况下,注册会计师不能就K公司持续经营假设的合理性获取必要的审计证据

C. 审计范围受到限制

D. K公司财务报表整体上没有按照企业会计准则进行编制

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注册会计师在对杰豪公司固定资产和累计折旧进行审计时,有下列情况需作出正确的判断。能证明被审计单位房地产类固定资产所有权的资料有( )。

A. 租赁协议

B. 财产账单

C. 保险单

D. 产权证明

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e1f5-2dfb-2480-c045-f1f0330f7b02.html
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为查明被审计单位是否存在利用其银行账户替其他单位或个人转移资金、使不法资金合法化的违法行为,注册会计师应当实施下列()两项针对性程序

A. 编制跨行转账业务明细表,检查跨行转账业务是否同时对应转入和转出

B. 检查企业未付票据清单有记录但截止资产负债表日银行对账单无记录的未付票据

C. 追查截止日期银行对账单已收、企业未收的款项性质及款项来源

D. 检查资产负债表日后银行对账单是否完整记录了调节事项中银行未付票据金额

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e1f5-2dfb-18c8-c045-f1f0330f7b0c.html
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会计师事务所应当自审计报告日起,对审计工作底稿至少保存( )年

A. 5年

B. 10年

C. 15年

D. 20年

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e1f5-2dfa-edd0-c045-f1f0330f7b08.html
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注册会计师在名片上可以印有姓名、专业资格、社会职务、专家以及所获荣誉等。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e1f5-2dfb-2868-c045-f1f0330f7b07.html
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