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审计报告的引言段应包括下列内容()

A、指出构成整套财务报表的每张财务报表的名称

B、提出财务报表附注

C、指明财务报表公允反映了被审计单位的财务状况、经营成果和现金流量

D、指明财务报表的日期和涵养的期间

答案:ABD

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对融资租入固定资产审计时主要应该注意租入固定资产
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e1f5-2dfb-2480-c045-f1f0330f7b04.html
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注册会计师在销货与收款循环审计中应能发现被审计单位()错误
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e1f5-2dfb-2098-c045-f1f0330f7b0f.html
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注册会计师实施的下列各项审计程序中,能够证明银行存款是否存在的有
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e1f5-2dfb-18c8-c045-f1f0330f7b0f.html
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为加强对函证的控制,审计人员采取了下列具体措施。其中,你认可的是
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在验证应付账款余额不存在的漏报时获取的以下审计证据中,证明力最强的是()
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如果审计人员怀疑被审计单位虚增营业收入,以下审计手续哪些是有效的
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e1f5-2dfb-2098-c045-f1f0330f7b17.html
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在对主营业务收入进行截止测试时,若以销售发票的日期为起点,既可以按照会计处理的顺序追查账簿记录,从而防止少计收入,又可以逆着会计处理顺序追查发运凭证的日期,从而防止多计收入。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e1f5-2dfb-3420-c045-f1f0330f7b17.html
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注册会计师应当考虑期初余额是否反映上期运用恰当会计政策在本期财务报表中得到一贯运用。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e1f5-2dfb-3fd8-c045-f1f0330f7b12.html
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政府审计机构在对各级政府及其部门的财政收支等内容进行审计时,无须征得被审计单位的同意,注册会计师的审计内容必须征得被审计单位的同意。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e1f5-2dfb-2868-c045-f1f0330f7b01.html
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审计证据按其来源分类,可分为
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题目内容
(
多选题
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大学的题库噢噢噢

审计报告的引言段应包括下列内容()

A、指出构成整套财务报表的每张财务报表的名称

B、提出财务报表附注

C、指明财务报表公允反映了被审计单位的财务状况、经营成果和现金流量

D、指明财务报表的日期和涵养的期间

答案:ABD

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相关题目
对融资租入固定资产审计时主要应该注意租入固定资产

A. 是否确系企业必需

B. 计价是否正确

C. 折旧是否准确

D. 是否登记备查账簿

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e1f5-2dfb-2480-c045-f1f0330f7b04.html
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注册会计师在销货与收款循环审计中应能发现被审计单位()错误

A. 对关联方支付的利息超过现行利率

B. 销货后未向顾客开出账单

C. 以低于公司规定的价格向顾客开具账单

D. 通过在记账以前截留顾客货款的手法,盗取现金,将账目转做坏账冲销

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e1f5-2dfb-2098-c045-f1f0330f7b0f.html
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注册会计师实施的下列各项审计程序中,能够证明银行存款是否存在的有

A. 函证银行存款余额

B. 检查银行存款收支的正确截止

C. 检查银行存款余额调节表

D. 分析定期存款占银行存款的比例

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e1f5-2dfb-18c8-c045-f1f0330f7b0f.html
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为加强对函证的控制,审计人员采取了下列具体措施。其中,你认可的是

A. 由H公司财务人员代为填制询证函,但由审计小组人员与其账簿记录核对

B. 由审计人员粘贴信封后填写地址,由H公司财务人员送往当地邮局

C. 由H公司财务人员填写询证函后,由H公司和注册会计师盖章,以防H公司篡改

D. 由审计人员填写地址后,由H公司财务人员将信封地址和账簿记录的地址核对

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e1f5-2dfa-f988-c045-f1f0330f7b0b.html
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在验证应付账款余额不存在的漏报时获取的以下审计证据中,证明力最强的是()

A. 供应商开具的销售发票

B. 供应商提供的月对账单

C. 本公司编制的连续编号的验收报告

D. 本公司编制的连续编号的订货单

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e1f5-2dfb-0158-c045-f1f0330f7b02.html
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如果审计人员怀疑被审计单位虚增营业收入,以下审计手续哪些是有效的

A. 实施监督盘点

B. 对年末购销业务进行截止期测试

C. 复核坏账准备计提合理性

D. 分析营业收入变动,检查异常月份的营业收入和毛利

E. 编制每月存货清单,检查存货异常变动’

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e1f5-2dfb-2098-c045-f1f0330f7b17.html
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在对主营业务收入进行截止测试时,若以销售发票的日期为起点,既可以按照会计处理的顺序追查账簿记录,从而防止少计收入,又可以逆着会计处理顺序追查发运凭证的日期,从而防止多计收入。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e1f5-2dfb-3420-c045-f1f0330f7b17.html
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注册会计师应当考虑期初余额是否反映上期运用恰当会计政策在本期财务报表中得到一贯运用。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e1f5-2dfb-3fd8-c045-f1f0330f7b12.html
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政府审计机构在对各级政府及其部门的财政收支等内容进行审计时,无须征得被审计单位的同意,注册会计师的审计内容必须征得被审计单位的同意。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e1f5-2dfb-2868-c045-f1f0330f7b01.html
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审计证据按其来源分类,可分为

A. 内部证据

B. 实物证据

C. 亲历证据

D. 书面证据

E. 外部证据

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