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14.根据房产税法律制度的规定,下列房产中,免征房产税的有( )。 A.经批准停止使用的危房

B、 大修停用三个月以上的房产

C、 公园中的冷饮屋

D、 非营利性医疗机构自用的房产

答案:AD

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1.不定项:小题1
关于甲企业当月委托加工的高尔夫球包的消费税的表述中,正确的是( )。
该业务消费税纳税人为乙企业
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e19f-c2f7-ed58-c011-e70794e47800.html
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13.李某户籍所在地在Q市,居住地在L市,工作单位在M市。2018年9月李某将位于N市的住房出售,则出售该住房增值税的纳税地点是( )。
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13.根据车船税法律制度的规定,下列使用的车船中,应纳车船税的有( )。 A.私人拥有的汽车
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3.外购进口的原属于中国境内的货物,不征收进口环节增值税。( )
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5.以1个季度为纳税期限的规定适用于小规模纳税人、银行、财务公司、信托投资公司、信用社,以及财政部和国
家税务总局规定的其他纳税人。( )
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2.下列关于环境保护税征收管理的说法中,正确的有( )。 A.纳税义务发生时间为排放应税污染物的当日
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e19f-c2f6-a920-c011-e70794e47800.html
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2.不定项:小题2
计算薛某2019年综合所得的应纳税所得额时,参加走穴演出收入应计入收入额的下列算式中,正确的是( ) 。
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21.根据城镇土地使用税法律制度的规定,纳税人购置新建商品房,缴纳城镇土地使用税的起始时间为( )。
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1.不定项:小题1
甲企业下列收益中,计算企业所得税时,应计入收入总额的是( )。
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2.某企业2016年度境内境外应纳税所得额合计为300万元,适用25%的企业所得税税率。全年已经预缴税款25万元, 来源于中国境外的抵免税额为20万元。该企业当年汇算清缴应补(退)的税款是( )。
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14.根据房产税法律制度的规定,下列房产中,免征房产税的有( )。 A.经批准停止使用的危房

B、 大修停用三个月以上的房产

C、 公园中的冷饮屋

D、 非营利性医疗机构自用的房产

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相关题目
1.不定项:小题1
关于甲企业当月委托加工的高尔夫球包的消费税的表述中,正确的是( )。
该业务消费税纳税人为乙企业

B.  该业务由乙企业代收代缴消费税

C.  该业务消费税纳税人为甲企业

D.  该业务由甲企业代收代缴消费税

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13.李某户籍所在地在Q市,居住地在L市,工作单位在M市。2018年9月李某将位于N市的住房出售,则出售该住房增值税的纳税地点是( )。

A.  Q市税务机关

B.  L市税务机关

C.  M市税务机关

D.  N市税务机关

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13.根据车船税法律制度的规定,下列使用的车船中,应纳车船税的有( )。 A.私人拥有的汽车

B.  中外合资企业拥有的汽车

C.  国有运输企业拥有的货船

D.  旅游公司拥有的客船

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e19f-c2f6-c860-c011-e70794e47800.html
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3.外购进口的原属于中国境内的货物,不征收进口环节增值税。( )

A.  正确

B.  错误

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5.以1个季度为纳税期限的规定适用于小规模纳税人、银行、财务公司、信托投资公司、信用社,以及财政部和国
家税务总局规定的其他纳税人。( )

A.  正确

B.  错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e19f-c2f8-b878-c011-e70794e47800.html
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2.下列关于环境保护税征收管理的说法中,正确的有( )。 A.纳税义务发生时间为排放应税污染物的当日

B.  纳税人应当按月申报缴纳

C.  不能按固定期限计算缴纳的,可以按次申报缴纳

D.  纳税人应当向企业注册登记地税务机关申报缴纳

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e19f-c2f6-a920-c011-e70794e47800.html
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2.不定项:小题2
计算薛某2019年综合所得的应纳税所得额时,参加走穴演出收入应计入收入额的下列算式中,正确的是( ) 。

A.  3 000×(1-20%)=2 400元

B.  3 000×70%=2 100元

C.  3 000×(1-20%)×70%=1 680元

D.  3 000元

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21.根据城镇土地使用税法律制度的规定,纳税人购置新建商品房,缴纳城镇土地使用税的起始时间为( )。

A.  房屋交付使用之次月

B.  房地产权属登记机关签发房屋权属证书之次月

C.  建成之次月

D.  付款之次月

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1.不定项:小题1
甲企业下列收益中,计算企业所得税时,应计入收入总额的是( )。

A.  国债利息收入5万元

B.  产品销售收入800万元

C.  销售边角料收入40万元

D.  以产品抵偿债务60万元

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2.某企业2016年度境内境外应纳税所得额合计为300万元,适用25%的企业所得税税率。全年已经预缴税款25万元, 来源于中国境外的抵免税额为20万元。该企业当年汇算清缴应补(退)的税款是( )。

A.  40万元

B.  0万元

C.  0万元

D.  100万元

解析:null
某个体工商户2018年的营业收入为600万元,销售成本200万;实际支出广告费和业务宣传费为100万元,根据个人所得税法律的规定,在计算2018年的应纳税所得额时允许扣除的广告费和业务宣传费是( )。

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