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单选题
78.根据《标准》规定,对审计业务的监督不包括:
单选题
77.应该由谁复核内部审计师的工作底稿?
单选题
76.下列关于复核工作底稿的说法中不正确的是:
单选题
75.工作底稿是组织的财产,对其控制的叙述不正确的是:
单选题
74.在出点会( )上,能使被审计单位接受关于其控制弱点的一项建议的最有效的方式是什么?
单选题
73.对内部审计师来说,下列哪项是出点会( )的目的之一?
单选题
72.被审计单位对内部审计师在审计期间的行为的反馈意见,有助于内部审计活动中的成功交流与沟通。关于这种意见反馈的说法不正确的是:
单选题
71.作为一家钢铁企业的内部审计师,在实施审计时发现,工厂生产钢铁所用的原材料会排放污染环境的气体。假定该审计师收集了工厂排放有害气体的充分证据,在这种情况下,内部审计师应该:
单选题
70.审计政策要求:没有管理部门的反馈,不能发出最终审计报告。内部审计师在审计活动中,发现了一个审计问题是重大的,支持发现的证据是完整的,但没有管理层的意见反馈。面对这种情况,最佳的措施是:
单选题
69.根据IASNo.2,下列哪项关于中期审计报告的陈述是不正确的?
