AI智能推荐题库-试题通 AI智能整理导入题库-试题通
×
首页 题库中心 2022年国际注册内部审计师题库 题目详情
C9A6DA5412900001AD735F46ACE0CB40
2022年国际注册内部审计师题库
2,408
单选题

2280.以下不属于或有负债的是()。

A
 甲公司为其子公司的贷款提供担保
B
 乙公司被丙公司控告侵犯其知识产权,法院尚未判决,但乙公司可能会败诉
C
 丁公司以经营租赁方式租入设备一台,合同规定丁公司需承担全部或部分租赁期内该设备残值的减值损失
D
 戊公司每月支付的租金包含固定数额和浮动数额,浮动数额按当月销售额与一定比率的乘积

答案解析

正确答案:D

解析:

解析:或有负债是一项潜在的负债,取决于已发生的交易所引起的未来事件,也就是说或有负债一定是未来事件导致的,只不过这一未来事件与已经发生的某项交易相关,戊公司支付的租金取决于过去一个月的销售额,不属于未来事件,所以D选项错误。
2022年国际注册内部审计师题库

扫码进入小程序
随时随地练习

相关题目

单选题

128.内部审计师需要确定管理层已制定的标准的适当程度,以便确定组织目标和目的是否已经实现。以下哪项行动可能是恰当的:Ⅰ.确定业务与项目目标和目的与组织的目标和目的是否一致;Ⅱ.审核业务,确定结果与既定的目标和目的一致的程度;Ⅲ.与管理层合作,制定适当的控制评价标准。

单选题

127.内部审计部门刚刚结束对总裁的舞弊调查,尚未公布相关的审计报告。有关法律部门开展对该公司总裁挪用公司资金谋取私利的调查,并需要首席审计执行官提供与此相关的工作底稿。首席审计执行官手头已有充分的信息可以证明这些指控。面对此情况,首席审计执行官应采取以下哪种应对措施?

单选题

126.下列哪项是与内部财务报告相关的内部审计职能?

单选题

125.在公布对机构应付账款部门的最终审计报告中之后,应该发送满意度调查问卷给:

单选题

124.某制造企业的内部审计师正在对该公司的资金余额实施审计。下列审计程序中,运用哪项审计程序,最能保证公司财务报表中资金余额列报的正确记录?

单选题

123.若对内部控制的初步评价后发现内部控制可能不充分,那么内部审计师将会采取的措施可能是:

单选题

122.系统开发审计包括在不同时刻进行审查来保证开发活动得到适当的控制和管理。以下各项中属于审查内容的是:Ⅰ.根据可以利用的资源实施技术可行性研究Ⅱ.为了程序的开发、变更和测试而使用的控制和质量保证技术Ⅲ.确定有关的操作文件说明是否与正式标准相符Ⅳ.审查用户在每个实施阶段的参与程度

单选题

121.下列哪项关于中期报告的说法是不正确的:

单选题

120.内部审计师在计划审计业务时研究以前的审计报告,这是为了:Ⅰ.确认以前已经报告过的问题领域,以便进一步采取跟踪措施。Ⅱ.再进一步审查时排除以前已经审计过的领域。Ⅲ.了解被审计领域的业务程序和控制活动。IV.理解管理层关注的问题或提出的要求。

单选题

119.在向管理层报告审计结果时,下列哪项是激发管理层采取相关行动的最有效方法?

关闭登录弹窗
专为自学备考人员打造
勾选图标
自助导入本地题库
勾选图标
多种刷题考试模式
勾选图标
本地离线答题搜题
勾选图标
扫码考试方便快捷
勾选图标
海量试题每日更新
波浪装饰图
欢迎登录试题通
可以使用以下方式扫码登陆
APP图标
使用APP登录
微信图标
使用微信登录
试题通小程序二维码
联系电话:
400-660-3606
试题通企业微信二维码