AI智能推荐题库-试题通 AI智能整理导入题库-试题通
×
首页 题库中心 2022年国际注册内部审计师题库 题目详情
C9A6DA5412900001AD735F46ACE0CB40
2022年国际注册内部审计师题库
2,408
单选题

2127.信息系统和审计主管均认为需要确保信息和数据的安全性和完全性,那么确保卫星传输保密性的最佳手段是:

A
 加密
B
 访问控制
C
 监控软件
D
 循环冗余检验

答案解析

正确答案:A

解析:

解析:A正确。对传输信息进行加密可以确保其在传输过程中不能被非法窃取。B不正确。访问控制可防止对系统资源的非授权访问。C不正确。监控软件用于监测系统的运行状态。D不正确。循环冗余检验可用于保证传输数据的完整性,但不能保证甚保密性。
2022年国际注册内部审计师题库

扫码进入小程序
随时随地练习

相关题目

单选题

281.内部审计师和管理当局开始越来越担心存在计算机舞弊,下列哪项控制措施最不能防止计算机舞弊?

单选题

280.许多非盈利组织的基金筹措都是通过电话捐款实现的,为确保所有的电话捐款承诺都被记录以证明该捐款归组织所有,以下的控制程序中效果最差的是:

单选题

279.财务报告出现以下哪种趋势最有可能表明可能存在问题?

单选题

278.完成舞弊调查后在发布正式书面报告之前,首席审计执行官应向组织哪方提交最终审计报告草案?

单选题

277.以下哪项关于与舞弊嫌疑人谈话的陈述是正确的?Ⅰ.收集到的有用信息可以是主观信息,也可以是客观信息。Ⅱ.主要目标是获得书面供词。Ⅲ.采访者最好以一个开放式问题作为采访开头。Ⅳ.应使用视频录像以提供最高质量的证据。

单选题

276.在规划审计业务时,内部审计人员在对拟审计领域进行舞弊风险评估时应首先考虑以下哪一方面?

单选题

275.舞弊报告包括以下哪些内容?Ⅰ.舞弊行为的性质、涉及人员、舞弊手段及原因。Ⅱ.检查结论、处理意见。Ⅲ.提出的建议及纠正措施。

单选题

274.管理层采取的以下哪项行动有助于减少员工舞弊机会?

单选题

273.某银行的分部经理和贷款主管在另外一个州成立了一家皮包公司,并授权向该公司贷款100万美元。这种舞弊经常很难发现,因为:

单选题

272.有力的证据表明某高级管理层成员已参与可被视为舞弊的内线交易。但是,证据在营运审计过程中发现,不被认为与该审计相关。以下哪项是首席审计执行官应该采取的最适当的行动?

关闭登录弹窗
专为自学备考人员打造
勾选图标
自助导入本地题库
勾选图标
多种刷题考试模式
勾选图标
本地离线答题搜题
勾选图标
扫码考试方便快捷
勾选图标
海量试题每日更新
波浪装饰图
欢迎登录试题通
可以使用以下方式扫码登陆
APP图标
使用APP登录
微信图标
使用微信登录
试题通小程序二维码
联系电话:
400-660-3606
试题通企业微信二维码