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单选题
329.在总体中存在一定数量的违规情况。在发现了一个怀疑存在违规的情况后,立即停止抽样,则这种抽样方式是:
单选题
328.哪一项是关于隐私业务审计最佳的描述?
单选题
327.内部审计师怀疑组织在采购付款方面存在舞弊。即由同一名采购人员既负责收回购货发票,又负责对该供应商付款的批准。内部审计师决定在与管理层进行讨论之前,进一步收集审计证据。那么,下列措施在提供附加审计证据方面最有效的是:
单选题
326.在账单区域的定期审计中,员工告诉内部审计,新经理经常取代不在岗或休息的工人。前任永远不会这样做。审计人员应该做些什么?
单选题
325.内部审计师为了获取有关犯罪活动的信息,要和员工进行面谈。下列哪项关于面谈的说法不正确的是:
单选题
324.以下哪项是薪酬支付循环存在重大风险的表述?
单选题
323.内部审计师与有舞弊嫌疑的人员进行面谈,应该注意的是:
单选题
322.内部审计人员正在与三个雇员进行谈话,其中之一被怀疑涉嫌舞弊。下列哪项是最有效的谈话方法?
单选题
321.关于询问舞弊嫌疑人的调查问卷,下列说法中不正确的是:
单选题
320.通过舞弊调查所发现的情况应该:
